您好,是按申報(bào)的所屬期
是的公司承擔(dān)的,不用再?gòu)膫€(gè)人工資扣的
感謝老師細(xì)心的解答,還有個(gè)問(wèn)題個(gè)公司承擔(dān)的分錄幫忙看下,借應(yīng)付職工-工:100貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100,借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅100貸:銀行存款100
請(qǐng)賈蘋果老師回答 其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,資本公積這個(gè)科目一般什么時(shí)候會(huì)用到,是什么意思
就只結(jié)轉(zhuǎn)6420年未分配利潤(rùn)嗎
謝謝老師,先更正24年4季度報(bào)報(bào),再更正年報(bào)。那利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是13W-6420差額嗎?
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,我的金蝶賬無(wú)憂,我框住的那列,收票和掃描,什么意思呢?為什么我的三個(gè)賬套,最下面那個(gè),顯示一段日期,什么意思呢?謝謝
老師,我用的是金蝶的KlS標(biāo)準(zhǔn)版的財(cái)務(wù)軟件,會(huì)計(jì)科目一沒(méi)有累計(jì)攤銷科目,是我手動(dòng)添加的,在出資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),無(wú)形資產(chǎn)的期末數(shù)是我手動(dòng)修改了計(jì)算公式才對(duì)的,但是這個(gè)期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年年初的時(shí)候又不對(duì)了。我已用同樣的方法自定義公式`但保存不了,是不是我的方法不對(duì)?正確的應(yīng)該是什么?
老師好:想問(wèn)下小規(guī)模納稅人電子稅務(wù)局開具的發(fā)票怎么做分錄
老師你好!企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓是需要交企業(yè)所得稅,如果成立控股公司,企業(yè)與企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓不交所得稅吧,老師指導(dǎo)一下
老師你好,個(gè)體戶開專票,一季度做銷售收入會(huì)計(jì)分錄借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,二季度已交增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝老師