您好,是按申報(bào)的所屬期
請(qǐng)問老師,自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵減應(yīng)納稅額。 我們公司開的發(fā)票是現(xiàn)在服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們享受這個(gè)政策嗎?
請(qǐng)問老師,2022年1月1日起年終獎(jiǎng)要與綜合所得合并計(jì)稅。。是不是2021年的年終獎(jiǎng),還可以單獨(dú)申報(bào),所屬期間不能超過2021年12月這樣?
個(gè)人所得稅app里專項(xiàng)附加稅扣除填報(bào),通過納稅人個(gè)人申報(bào)的,請(qǐng)問上面的選擇扣除年度時(shí)間,2022年的,應(yīng)該是在2021年末填報(bào)還是2022年1月份填報(bào)?如果是2021年,那么年底一般有截止日期嗎?
老師好,加計(jì)抵扣政策截止于2021年12月31日,請(qǐng)問這個(gè)日期是按稅費(fèi)所屬期還是申報(bào)日期?比如2022年1月申報(bào)2021年12月增值稅時(shí)還可以享受抵扣銷項(xiàng)稅額嗎?
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰(shuí)?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤(rùn)太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤(rùn)
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
老師麻煩咨詢一下小規(guī)模納稅人出口了開的是商業(yè)形式發(fā)票會(huì)計(jì)需要做收入嗎
企業(yè)盈利能力上升時(shí),投資者要求的必要收益率也會(huì)隨之上升,進(jìn)而會(huì)導(dǎo)致企業(yè)借款資本成本上升。這道選擇題為什么錯(cuò)誤
老師這道題合并報(bào)表應(yīng)確認(rèn)的投資收益是-4450嗎?想問一下合報(bào)的調(diào)整分錄
今天剛考了會(huì)計(jì)和經(jīng)濟(jì)法,也報(bào)了9月份中級(jí)三科,剩下這點(diǎn)時(shí)間怎么備考效率最快