同學(xué),您好,直接確認(rèn)收入就可以了,然后用點(diǎn)費(fèi)用票和工資就可以平了呀。

老師,我們是小規(guī)模公司,做教育的,法人微信墊付了課程服務(wù)費(fèi),怎么入賬呢?是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),
老師,我們是小規(guī)模納稅人,每個(gè)月流水很少,有個(gè)客戶付了1000到公賬沒讓開發(fā)票請問怎么入賬?一個(gè)服務(wù)費(fèi)來的,
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司流水很少,我有個(gè)客戶,是微信支付的貨款6000(服務(wù)費(fèi))我們開了發(fā)票,請問怎么入賬?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司流水很少,我有個(gè)客戶,是微信支付的貨款6000(服務(wù)費(fèi))我們開了發(fā)票,請問怎么入賬?
老師,我們是小規(guī)模納稅公司,流水很少,我有個(gè)客戶,是微信支付的貨款6200給法人微信(服務(wù)費(fèi))我們開了發(fā)票,請問怎么入賬?和平賬呢?
老師您好!問一個(gè)關(guān)于申報(bào)的問題?,F(xiàn)在五月份增值稅顯示的是欠稅,六月份申報(bào)表上顯示的有留抵稅額。但是為什么抵扣不了五月份的欠稅呢?
老師賬戶凍結(jié)。借用子公司賬戶支付社保公積金稅金工資,怎么做賬呢?直接入在自己公司可否?當(dāng)成自己公司賬戶收支入賬。本來也應(yīng)該是母公司的收入和成本。就是借用賬戶暫時(shí)。2、支付稅款哪些直接子公司賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到稅款收款帳戶是可以的吧?稅務(wù)系統(tǒng)就不點(diǎn)扣款那些操作對吧?
請問老師,二手車交易發(fā)票為什么沒有稅額?
法人出差打車費(fèi),可以做管理費(fèi)用-差旅費(fèi)吧,
購買防凍液記入什么科目?
老師,我們是一般納稅人,對方是小規(guī)模,他開的計(jì)生用品是免稅的,開出來發(fā)票是電子普通發(fā)票,稅率為0%,這個(gè)發(fā)票我們能要嗎?
老師好,固定資產(chǎn)之前會(huì)計(jì)沒有折舊完,中間也斷了幾年沒有折舊了;現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題后,可以一筆分錄直接計(jì)提完嗎?金額也不大,5千多,固定資產(chǎn)原值也就3萬多。
老師,怎么查公司是一般納稅人還是小規(guī)模啊
老師,A公司名下有車,B公司沒有,B公司租A公司車的費(fèi)用可以入賬嗎?A,B公司都是制造業(yè)
請問資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款根據(jù)什么科目填寫?


請問具體咋做呀?我這邊按照您的意思做
確認(rèn)收入: 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 成本的話,你平時(shí)有點(diǎn)費(fèi)用票和工資做成費(fèi)用就可以了 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,金額和上面一樣多,就平了呀,不用交稅。
好的,我試一試!謝謝
一般都是這樣的,把收入全都沖掉就平了,不用交稅了。
我暫時(shí)沒有那么多發(fā)票來沖,有哪些影響呢?
你沒有申報(bào)人員的工資嗎?
那個(gè)倒是有
那個(gè)工資也是可以的呀,用來抵扣收入。