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老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司流水很少,我有個客戶,是微信支付的貨款6000(服務(wù)費(fèi))我們開了發(fā)票,請問怎么入賬?

2022-01-13 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-13 22:54

你好 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶6917 追問 2022-01-13 23:02

關(guān)鍵是這個款客戶支付給法人私人微信了呀?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 23:03

借其他應(yīng)收款-法人 貸主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶6917 追問 2022-01-13 23:09

那月底結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?麻煩告知一下完整的分錄,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-14 07:43

借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2022-01-14 07:44

借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶6917 追問 2022-01-14 18:30

借其他應(yīng)收款-法人 貸主營業(yè)務(wù)收入 這個做完一直有余額呀?

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快賬用戶6917 追問 2022-01-14 19:53

老師,在嗎?按照您要求做了的最后明細(xì)科目有余額呢?

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快賬用戶6917 追問 2022-01-14 19:53

怎么平賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 20:31

因為法人自己收款了

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齊紅老師 解答 2022-01-14 20:31

如果平賬的話,需要法人還款給公司的

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相關(guān)問題討論
你好 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2022-01-13
你好,分錄如下 借:其他貨幣資金 6000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 6000/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅6000/1.01*0.01
2022-01-13
同學(xué),您好,直接確認(rèn)收入就可以了,然后用點(diǎn)費(fèi)用票和工資就可以平了呀。
2022-01-14
您好,這個不是剛才回答過嗎
2022-01-14
您好,這個是這樣的 借 其他貨幣資金——** 貸 主營業(yè)務(wù)收入 然后借 銀行存款 貸 其他貨幣資金——**
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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