同學(xué)你好 可以做更正申報(bào)
老師,我是小規(guī)模公司,核定征收,今天才發(fā)現(xiàn)第三季度企業(yè)所得稅有一筆收入填從復(fù)了,本來8萬的,填成16萬了,該怎么辦,現(xiàn)在又要申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,是不是可以扣除上個(gè)季度申報(bào)重復(fù)的那比收入來申報(bào)???
老師,我遇到一個(gè)問題,我接手一個(gè)公司,第三季度代理記賬公司暫估了成本為100萬,第四季度只沖銷了70萬暫估,申報(bào)的發(fā)現(xiàn),本期主營業(yè)務(wù)成本為-30萬,。我季報(bào)已經(jīng)報(bào)了,扣稅了,報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問這個(gè)怎么辦啊,直接填負(fù)數(shù)還是說要更正申報(bào)啊,稅款都扣了
老師,你好,我現(xiàn)在有一家公司小規(guī)模,一二季度都無收入都是0申報(bào)的,代賬公司報(bào)的,三季度有個(gè)2萬的收入但是報(bào)稅就合估了成本,沒有做賬,現(xiàn)在我接手要看到有1-9月份加油票、餐飲票,現(xiàn)在我準(zhǔn)備整理第四季度的賬務(wù),我該怎么做。
郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導(dǎo),把營業(yè)外支出417萬金額,調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面,現(xiàn)在是從第1季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面就有這個(gè)營業(yè)外支出這個(gè)417萬,我是從第1季度財(cái)報(bào)直到第3季度財(cái)報(bào)都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表更改不了,這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致。我問了大廳,大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報(bào)。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財(cái)報(bào)上面有營業(yè)外支出這個(gè)科目417萬,到第4季度營業(yè)外這個(gè)科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
私人交易需不需要交個(gè)稅?
老師,一般納稅人做的無票收入,也可以用進(jìn)項(xiàng)專票來抵扣的吧?
如果別人給我開專票,但是支付沒有走公帳的話,沒有流水,會(huì)怎樣啊,老師
老師,月薪6000元,周末雙休,2025年8月16日入職,那8月工資應(yīng)該怎樣計(jì)算。
老師您好,安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料?
老師你好,材料成本差異,只有29123.43這筆,貸方原材料減少了3萬多,理解不了做出來的借貸還相等了。理解不了
第四問現(xiàn)金流量為什么還要考慮租金的收入
老師你好,我們公司是二房東,能給租戶開租賃發(fā)票嗎,我們公司是生產(chǎn)火鍋底料的,把一件房租賃給了別人。
會(huì)計(jì)漏報(bào)稅造成滯納金,公司財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)處罰嗎?還是公司下文處罰?
老師,我們老板接個(gè)了個(gè)工程,但是對(duì)方通過支付寶,微信(個(gè)人)轉(zhuǎn)給我們老板個(gè)人了,他們沒有通過公司,也沒有通過我們公司賬戶,這種情況是不是就屬于個(gè)人之間的交易不,這種情況允許不?
比如我第四季度交8000.我本次更正前扣了5000.得不得再扣我8000、還是只扣三千
同學(xué)你好 這個(gè)扣三千就行了
同學(xué)你好 之前的如果申請(qǐng)退稅那就叫八千
老師,我們公司科目有預(yù)計(jì)負(fù)債 稅務(wù)局財(cái)報(bào)采集填在哪個(gè)科目?
同學(xué)你好 這個(gè)是財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的 電子稅局里面沒有寫預(yù)計(jì)負(fù)債的