您好!應(yīng)該填入的哦
老師,關(guān)于增值稅及附加稅費申報表,其中12月份服務(wù)費收入28萬銷售額。請問需要填入應(yīng)稅貨物銷售額中嗎?
老師你好,請問下,增值稅主表當(dāng)中有個應(yīng)稅貨物銷售額。但是本月我們都是服務(wù)類銷售。附表1中我們會填寫6%的服務(wù)。那么主表中的應(yīng)稅貨物銷售額我們也需要填寫上去嗎?
按季申報的商業(yè)企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2022年1月-3月份銷售額取得不含稅收入24萬元,其中銷售貨物3萬元,由稅務(wù)機關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入14萬元。問:小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費申報表怎么做
老師,上個月報增值稅時候主表《增值稅及附加稅費申報(適用于增值稅一般納稅人)》的第二欄次其中應(yīng)稅貨物銷售額忘記填了怎么辦,應(yīng)交的稅額是沒錯
請問一下,未開票收入,房租收入,9%稅率,填寫增值稅及附加費申報表,填寫到應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這里嗎?
老師,從哪里可以導(dǎo)出序時賬啊。序時賬是啥不清楚啊,平常用的都是總賬,明細(xì)賬、科目余額啊沒見過這個序時賬啊
年度匯算清繳需要補稅,調(diào)整未分配利潤后,那7月季報的財務(wù)報表要不要調(diào)整期初數(shù)據(jù)?如果需要調(diào)整,那跟4月的季報就不一致了,怎么辦?
老師,公司借款利息收入需要開發(fā)票嗎?這不是公司的主營業(yè)務(wù)
匯算清繳24年年度房租84萬,個人房東,只開了30萬發(fā)票,54萬做的無票費用,現(xiàn)在納稅調(diào)增是在哪個表里填,
老師,固定資產(chǎn)折舊是按價稅合計金額計提,還是按不含稅價格計提入賬
老師好,補申報去年的個稅,會占用工人今年的工資減稅額度嗎,怎么挽救
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準(zhǔn)
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
但是是服務(wù),不是貨物
為什么要填入應(yīng)稅貨物銷售額呢?
老師在不?
您好!這里的貨物是包含服務(wù)費,因為表里沒有單獨的服務(wù),表里只分了貨物和勞務(wù),您可以看下增值稅申報表哦
老師但是增值稅附表1中就有服務(wù)需要填,那這兩邊需要重復(fù)填嗎
您好!主表的銷售金額和稅金是根據(jù)附表一的數(shù)據(jù)自動匯總的哦
但是老師我再附表1中填寫百分之六的服務(wù)。主表并沒有生成相應(yīng)的貨物銷售額
您好!我剛看了下主表和附表一,附表一按照稅率填寫,主表第一行是附表一所有的銷售額,其中貨物只是貨物,勞務(wù)只是勞務(wù),也就是說服務(wù)是沒體現(xiàn)在主表的,您再看下哦
嗯,我知道,所以老師主表中的服務(wù)是否不需要填寫進貨物銷售額
您說的是進項嗎?所有的進項都要在附件二中體現(xiàn)的哦