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但是我方已經(jīng)申報且交增值稅和附加稅了,對方是普通單位不是自然人,我紅沖發(fā)票需要怎么辦理?已經(jīng)交稅了稅務局能退稅嗎?如果專票換成普票我們就不需要繳稅了,這種情況稅務局會讓紅沖退稅嗎?

2022-01-14 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 11:20

你好 ;? ? ?你這個發(fā)票是你 開出去的話。 你? 就先紅沖了? ?做紅字分錄處理。 到時申請退稅即可 。? ? ? ? 或者是以后換開發(fā)票抵減稅費? ?

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快賬用戶9737 追問 2022-01-14 11:21

那我這個征期已經(jīng)申報了,我自行紅沖就行嗎

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快賬用戶9737 追問 2022-01-14 11:23

現(xiàn)在還在征期內(nèi),我是否可以先辦理重新申報,然后紅沖重新開票啊?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 11:27

?你好;? 可以的。 可以紅沖的 。? ?你看跨月了嗎??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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