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老師,您好,12月的發(fā)票這個(gè)月員工拿來報(bào)銷,供方記相應(yīng)的費(fèi)用科目,貸方是記其他應(yīng)付款科目嗎

2022-01-14 06:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-14 06:35

您好,沒付錢就是其他應(yīng)付款

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您好,沒付錢就是其他應(yīng)付款
2022-01-14
您好, 1、是的 2、次月付訖,應(yīng)該借其他應(yīng)付款,當(dāng)月付訖是管理費(fèi)用 3、還沒發(fā)貨的話,是計(jì)入預(yù)收賬款 4、預(yù)付通關(guān)費(fèi)是支付給員工的話,是其他應(yīng)收款,是公司的話,是預(yù)付賬款
2020-12-03
你好 報(bào)銷xx業(yè)務(wù) 比如材料款
2021-07-18
你好 那就用其他應(yīng)收款來代替。
2020-09-13
您好,1逐月梳理差額部分,2全部沖回期末余額,根據(jù)正確金額重新入賬
2022-05-24
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