你好,每個(gè)月給兼職的200元計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),需要在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅,需要對(duì)方提供發(fā)票。

老師好,每個(gè)月給兼職的200元怎么入賬,要在稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅嗎,要她提供發(fā)票或是什么嗎
報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候,公司兼職銷售的勞務(wù)費(fèi)要算到里面嗎?勞務(wù)費(fèi)的分錄怎么做?兼職人員必須要開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?需要在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?
你好,公司請(qǐng)的兼職會(huì)計(jì),每個(gè)月銀行賬戶發(fā)放工資1000元.這個(gè)需要怎么做賬?個(gè)稅系統(tǒng)需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,兼職人員,需要她去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票吧。然后我們個(gè)稅系統(tǒng)給她申報(bào)還是怎么回事 流程是怎樣的
老師,給兼職人員發(fā)的工資,在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的是勞務(wù)費(fèi),還需要向他們要發(fā)票嗎?
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬(wàn),已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬(wàn)變成200萬(wàn),那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請(qǐng)退稅一次嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,買(mǎi)材料30塊錢(qián),對(duì)方是小個(gè)體,只給開(kāi)收據(jù),不開(kāi)發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰(shuí)來(lái)申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對(duì)方?jīng)_紅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下股東轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問(wèn)為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問(wèn)一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫(kù)存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>


不是說(shuō)500元以上的菜代開(kāi)發(fā)票么
是的,你說(shuō)的對(duì),我剛才回答有誤。個(gè)人500元以下勞務(wù)費(fèi)憑對(duì)方的收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前抵扣憑證。 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))規(guī)定,第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅項(xiàng)目”)的,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位名稱、個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息。