你好,如果是一般納稅人的,你看一下是不是有進(jìn)項(xiàng)抵扣了。
就是說增值稅能不能轉(zhuǎn)換成費(fèi)用,(就比如說我們利潤(rùn)總額是30萬(wàn),但是我們當(dāng)月交的增值稅是10萬(wàn),這樣看我們是盈利30萬(wàn),實(shí)際交了10萬(wàn)的增值稅,這10萬(wàn)是在報(bào)表里體現(xiàn)不出來的,那在我們老板看來就是盈利了20萬(wàn),增值稅要在報(bào)表里怎么能體現(xiàn)?)
我們公司一個(gè)股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),認(rèn)繳60萬(wàn),實(shí)繳35萬(wàn),其他股東也是同樣的比例,現(xiàn)在賬上待分配利潤(rùn)100萬(wàn),這個(gè)股東占25萬(wàn),他現(xiàn)在要轉(zhuǎn)掉全部股份,那他是要25萬(wàn)全部交個(gè)稅,還是未實(shí)繳的部分可以掛賬轉(zhuǎn)掉 就是只交250000*35/60 這部分的個(gè)稅?
老師,這個(gè)月我們?cè)鲋刀愵~是35萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)際只要交16萬(wàn),是扣掉了之前多交的?
老師:我們公司上個(gè)月交了增值稅46萬(wàn)多,現(xiàn)在這個(gè)月有16萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)稅額了,那我們之前交的增值稅什么時(shí)候可以申請(qǐng)退回來呢?
老師 我們要交4000多的增值稅,增值稅的附加稅這個(gè)留抵退稅本期扣除額 是什么意思???我們之前是退過30多萬(wàn)的增值稅
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請(qǐng)問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請(qǐng)問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
公司有幾個(gè)人得工資不走公戶,直接轉(zhuǎn)給某個(gè)員工由員工直接給其他人轉(zhuǎn)賬,這種有風(fēng)險(xiǎn)吧
老師,房產(chǎn)稅和土地稅30號(hào)報(bào)了就行
老師,增值稅和印花稅的完稅憑證在電子稅務(wù)局能獲得數(shù)據(jù)嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
23年的進(jìn)項(xiàng)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,23的匯算清繳要怎么更正啊
有老師在嗎 我想咨詢點(diǎn)問題 我這麻煩
圖表里面有一個(gè)上期留蝶,你看一下有沒有金額。
有的,22萬(wàn)多
上期留抵是什么意思啊,以前進(jìn)項(xiàng)稅多出來的?
好,就是以前進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)留下來的。
好的,這個(gè)留抵有時(shí)間限制不?
你好,沒有時(shí)間限制的。