你好,本月要從員工工資中扣除1667元 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等科目 其他應(yīng)收款??1667
2021-03-03 21:01 老師,收到員工生育津貼合計(jì)16431.2,扣除8月產(chǎn)假工資390.8,扣除9-12月產(chǎn)假工資1700*4,扣除1月產(chǎn)假工資1621.84,剩余7618.56返還員工如何做分錄,請(qǐng)?jiān)敿?xì)做下分錄,從開始到最后,之前的扣除幾個(gè)月已發(fā)放,現(xiàn)在又要從生育津貼中收回需要怎么做分錄,是管理費(fèi)用增加嗎
老師 本月要從員工工資中扣除1667元的管理費(fèi) 當(dāng)月扣除 這個(gè)分錄怎么做
當(dāng)月從員工工資中扣除一筆管理費(fèi),不涉及這個(gè)月記賬下個(gè)月扣除,當(dāng)月直接扣除,這樣做分錄對(duì)不對(duì)
老師,公司每個(gè)月從員工工資中扣除伙食費(fèi)、水電費(fèi)怎么做賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購(gòu)買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
這樣其他應(yīng)收款就掛賬了 工資中扣除 應(yīng)該是平賬的 是不是還要做一筆分錄把其他應(yīng)收款1667平掉
應(yīng)為1667元是當(dāng)月直接扣除的 不涉及這個(gè)月記賬下個(gè)月扣除 ,這樣做可行嗎?
你好,本月要從員工工資中扣除1667元 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等科目 其他應(yīng)收款??1667 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)