你好不可以的,彌補(bǔ)虧損都是自動的。

請問一下老師,2021年利潤100多萬,可以用去年虧損80多萬來彌補(bǔ)2021年 的100多萬,我可以把這虧損的80萬只用30萬,留下虧損的50萬到2022年碼
老師麻煩問下,去年虧損100萬,今年盈利200萬,今年股東分紅最多可以分200萬還是補(bǔ)虧后的未分配利潤100萬?
老師,我2020年盈利9萬元年末已繳納所得稅了,2021年虧損7萬,我現(xiàn)在申報(bào)2022年年末所得稅時(shí),2022年盈利12萬,我可以用2021年的虧損額7萬來彌補(bǔ)2022年的嗎?
老師請問上例如2021度虧損15萬,2022年利潤是12萬,2022年可以彌補(bǔ)2021度虧損的15萬。那只彌補(bǔ)12萬,2021度還余3萬。2023度盈利還可以彌補(bǔ)嗎。
老師如果我司24年成立的,24年可彌補(bǔ)虧損是100萬,25年第一季度本年累計(jì)利潤30萬,彌補(bǔ)以前年度虧損30萬,第二季度本年累計(jì)利潤50萬,你不以前年度虧損50萬。第三季度本年累計(jì)利潤30萬,可彌補(bǔ)虧損是20萬,需要繳納10萬*0.5的企業(yè)所得稅嗎?
收到股東注資后,都需要做什么后續(xù)工作
老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本二級科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來計(jì)入嗎?
老師,在自然人電子稅務(wù)局,怎么查詢到或下載更新員工自己填寫的專項(xiàng)附加扣除,員工說已經(jīng)填了,我這邊點(diǎn)開看不到
您好~想咨詢下:商貿(mào)行業(yè) 、咨詢行業(yè),兩個(gè)行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù),分別是多少?
24年12月固定資產(chǎn)投入使用,并收到部分發(fā)票,按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計(jì)提折舊,現(xiàn)2025年11月會收到剩余發(fā)票,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,不知道怎么處理好,稅務(wù)有沒有風(fēng)險(xiǎn)
招待費(fèi)和無發(fā)票的費(fèi)用通常的報(bào)銷審批流程是怎樣的
老師,a代理商庫存較多,現(xiàn)在通過我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通,可以以現(xiàn)在的代理價(jià)轉(zhuǎn)售給B,但每臺需要另外再支付2000元給B.不過他們之間又不能直接銷售,a需要把貨退給我們公司,我們再售賣給B,他們之間不能直接對接,那a怎么把每臺2000元的款支付給B
老師,我們公司是建筑公司,審定價(jià)和開票相差1.3萬未開票,審計(jì)費(fèi)1.5萬他們付的,要退回他們,意思是1.3萬的票 不開了,審計(jì)費(fèi)1.5萬也不轉(zhuǎn)了,差額2千轉(zhuǎn)對方這樣可以嗎
有哪位老師能幫幫忙,我非常感謝。我公司今年申報(bào)高企,要求調(diào)24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作


不彌補(bǔ)都不可以。你補(bǔ)的不對也不可以。