你好,財(cái)政補(bǔ)貼收入不報(bào)增值稅.

增值稅減免申報(bào)表,沒(méi)有財(cái)政補(bǔ)貼收入減免選項(xiàng),否可以選擇其他?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們學(xué)校收到的上級(jí)補(bǔ)貼,在申報(bào)增值稅時(shí),選擇免稅項(xiàng)目時(shí),減稅性質(zhì)代碼及名稱應(yīng)該選擇哪個(gè)?
給廣電開(kāi)了一張“不與銷售收入掛鉤的政府補(bǔ)貼”免稅票,這個(gè) 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 免稅性質(zhì)代碼選哪個(gè)呀
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題


但是開(kāi)了增值稅免稅發(fā)票
應(yīng)征增值稅這一項(xiàng),不用填財(cái)政補(bǔ)貼收入開(kāi)票的數(shù)額
是這個(gè)意思嗎
你好,不填的啊.不用開(kāi)票,你直接入其他收 益
假如本來(lái)銷售額是十萬(wàn),財(cái)政補(bǔ)貼收入免增值稅的兩萬(wàn),我只需要填增值稅銷售額八萬(wàn)就可以了?
你好,你這個(gè)不是免稅的,是人家補(bǔ)貼的銷售額,要交增值稅的.
付款的時(shí)候要求開(kāi)增值稅發(fā)票,免增值稅的發(fā)票,現(xiàn)在都糊涂了,要不要申報(bào)申報(bào)這項(xiàng)收入?
你好,是這個(gè)銷售收入補(bǔ)貼,要交增值稅的.開(kāi)票只能開(kāi)8萬(wàn).這2萬(wàn)不開(kāi)票給對(duì)方,按未開(kāi)票申報(bào)增值稅