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Q

請(qǐng)問老師,交的航天技術(shù)維護(hù)費(fèi),如何做帳涉及到的分錄有哪些?

2022-01-13 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 10:02

同學(xué)你好,交款時(shí) 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款 貸,管理費(fèi)用

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快賬用戶8882 追問 2022-01-13 10:06

老師,最后不用結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款了??直接在借方就行了?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:10

同學(xué)你好,最后不用結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款了??直接在借方就行了?——月末 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交一轉(zhuǎn)出未增值稅

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快賬用戶8882 追問 2022-01-13 10:17

就一張普通的電子發(fā)票金額280元,老師再重新說一次月末的結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:20

同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用280 貸,銀行存款280 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款280 貸,管理費(fèi)用280 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免280 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交一轉(zhuǎn)出未增值稅

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快賬用戶8882 追問 2022-01-13 10:22

最后一步,必須要寫 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 嗎??

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:23

最后一步,必須要寫 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 嗎??——月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)也是需要轉(zhuǎn)出的;

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快賬用戶8882 追問 2022-01-13 10:29

最后一步, 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)280 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)280 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免280 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交一轉(zhuǎn)出未增值稅280 是這樣嗎??

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:31

同學(xué)你好,不是的;進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)是看賬上進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的具體數(shù)額,這280不是減免稅么,比如銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)100 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)500 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)100 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免280 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交一轉(zhuǎn)出未增值稅120

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快賬用戶8882 追問 2022-01-13 10:43

老師,本月沒有任何進(jìn)銷項(xiàng),怎么做呢?? 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免280 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交一轉(zhuǎn)出未增值稅280(紅字)對(duì)嗎??

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:46

同學(xué)你好 本月沒有任何進(jìn)銷項(xiàng),怎么做呢??——沒有交稅,是不能抵減的,所以放在借方,不做月末的分錄;

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快賬用戶8882 追問 2022-01-13 10:47

就做這兩步對(duì)嗎?月底不結(jié)轉(zhuǎn) 借,管理費(fèi)用280 貸,銀行存款280 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款280 貸,管理費(fèi)用280??

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:52

同學(xué)你好 就做這兩步對(duì)嗎?月底不結(jié)轉(zhuǎn)——對(duì)的;

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快賬用戶8882 追問 2022-01-13 10:56

老師,以后月份發(fā)生進(jìn)項(xiàng)銷時(shí)就可以抵減對(duì)吧??在做12月份增值稅減免表時(shí)也不用填寫??

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齊紅老師 解答 2022-01-13 10:58

同學(xué)你好,以后月份發(fā)生進(jìn)項(xiàng)銷時(shí)就可以抵減對(duì)吧?——對(duì)的; ?在做12月份增值稅減免表時(shí)也不用填寫??——不用填的;

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快賬用戶8882 追問 2022-01-13 11:00

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:02

不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;

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同學(xué)你好,交款時(shí) 借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款 貸,管理費(fèi)用
2022-01-13
同學(xué)你好 1、一般納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2022-01-04
你好 ; 1 是的; 可以全額抵扣的; 2. 你是一般納稅人嗎? ?
2023-01-04
可以入賬的,可以申報(bào)抵減的
2020-09-12
可以 借管理費(fèi)用貸銀行存款 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 可以
2021-04-10
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