你的意思就是說這個(gè)錢你沒有歸還,但是要把這個(gè)借出款項(xiàng)的余額給平掉嗎。
全額事業(yè)單位A幫同級(jí)財(cái)政預(yù)算單位B代墊了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用5萬元。代墊時(shí),事業(yè)單位A的會(huì)計(jì)分錄是財(cái)會(huì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用5,其他應(yīng)收款5,貸零余額賬戶用款額度;預(yù)會(huì):借事業(yè)支出10,貸資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。請(qǐng)問老師,這樣處理正確嗎?現(xiàn)在單位B把5萬元?dú)w還到A的零余額賬戶,請(qǐng)問后續(xù)賬戶要怎么做呢?
老師你好,我們單位兩套賬,自籌戶和預(yù)算戶,去年預(yù)算戶借給自籌戶借款100萬,走的是借:借出款項(xiàng)貸:國庫存款,現(xiàn)在要求消化掉借出款項(xiàng),想走預(yù)算戶的其他應(yīng)付款,這樣的話自籌戶和預(yù)算戶分別怎樣做賬
我同行業(yè)是國際物流運(yùn)輸,是跟國外的快遞公司合作的,在國外快遞公司開了一個(gè)下單賬號(hào)(此賬號(hào)不是我司與國外直接簽的,是我老板名下的公司),我司是提供賬號(hào)給國內(nèi)的客戶下單運(yùn)輸。我司預(yù)收的款一般都是美金(私戶收),這預(yù)收款只是用來給客戶下單的基本費(fèi)用,等國外真正的賬單出來,再來結(jié)算的。算這種分錄怎么做。1、收到預(yù)收款(人民幣),借:銀行存款--XX銀行 貸:預(yù)收賬款,那出了賬單,要跟客戶結(jié)算,要怎么做分錄。2、收到預(yù)收款(外幣),借:銀行存款-外賬號(hào)(此金額是寫美金的金額,還是寫當(dāng)天用中行折算價(jià)的金額)結(jié)匯又怎么樣分錄?老師,就這兩個(gè)問題
老師:請(qǐng)問一下我們比如和建工合作,以建工的名義投的標(biāo),我們的款都要從建工帳上付,我們拿了一些發(fā)票想請(qǐng)款出來,建工那邊說算做墊支款,實(shí)際上未付這筆款,我們之前實(shí)際發(fā)生時(shí)是這樣做的,借:其他應(yīng)收款-單位往來建工,貸:貨幣資金(我們自己的個(gè)人帳戶),借:貨幣資金(建工帳戶)貸:其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付個(gè)人,現(xiàn)在怎么做分錄呀?
老師,我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí),可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩栴},導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
會(huì)計(jì)交接需要注意什么事項(xiàng)?有哪些內(nèi)容?用的金蝶進(jìn)銷存一體系統(tǒng),生鮮果蔬供貨給學(xué)校食堂的公司
老師,請(qǐng)教比如說建筑行業(yè)之前簽合同時(shí)項(xiàng)目是100萬,但是最后一筆款項(xiàng)因?yàn)閷徲?jì)的原因只能撥款90萬,像這種是正常的嗎,那10萬收不回來應(yīng)該怎么辦呢,也做壞賬處理嗎?
老師,9月社保增員,要補(bǔ)交8月社保,怎么操作?在哪里操作
對(duì)方是已經(jīng)注銷的公司,應(yīng)收應(yīng)付該還有掛賬該怎么處理
2024年7月,某冰箱生產(chǎn)企業(yè)采用以舊換新方式銷售節(jié)能冰箱50臺(tái),不含增值稅價(jià)格為4 000元/臺(tái),舊冰箱折價(jià)為200元/ 臺(tái)(不含增值稅), 則當(dāng)月該企業(yè)確認(rèn)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為( )元。
公司買了新車,需要申報(bào)車輛購置稅嗎
老師,現(xiàn)金流量表里銷售商品收到的現(xiàn)金是怎么算的?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于殘疾人保證金,申報(bào)表中的“上年在職職工工資總額”是填寫的哪里的數(shù)據(jù)呢?
老板承包的醫(yī)院食堂,收入全都掃碼進(jìn)的個(gè)人賬戶,公戶基本沒有進(jìn)賬,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?
老師,我這邊這個(gè)單位新注冊(cè)的,是個(gè)體工商戶,但是開了對(duì)公賬戶,給2個(gè)員工交了社保,這種情況下,進(jìn)到對(duì)公賬戶的錢,可以隨意轉(zhuǎn)出去嗎?每個(gè)月需不需要做賬?
老師,其他應(yīng)付款這個(gè)錢本來就是要轉(zhuǎn)出來到自籌戶的,只不過還沒轉(zhuǎn),現(xiàn)在年底結(jié)賬了,所以考慮是不動(dòng)銀行直接從其他應(yīng)付款出來替自籌戶還上,這樣的話自籌戶和預(yù)算戶怎么做賬呢
那你這種資金還沒有轉(zhuǎn)的話,也就是沒有發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),你現(xiàn)在不用做呀,你做也沒辦法做。
因?yàn)橐蟀呀璩隹铐?xiàng)消除,所以要做賬抵消了
借,其他應(yīng)付款 貸,借出款 你按這個(gè)處理
那其他應(yīng)付款相當(dāng)于轉(zhuǎn)到自籌然后又轉(zhuǎn)回來還這個(gè)錢是嗎?那轉(zhuǎn)到自籌的時(shí)候還需要做一筆支出的嗎(實(shí)際沒轉(zhuǎn))
到時(shí)候轉(zhuǎn)的時(shí)候,你就是在借銀行存款貸其他應(yīng)付款就行。
不轉(zhuǎn)了,相當(dāng)于走賬,我可以借:其他應(yīng)付款貸:其他應(yīng)付款,從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)出來到自籌了,然后再借:其他應(yīng)付款貸:借出款項(xiàng),這種對(duì)嗎
就是你現(xiàn)在要把那個(gè)借出款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,這里的處理是對(duì)的沒問題的。
謝謝老師
不客氣,早點(diǎn)休息,晚安