現(xiàn)在可以匯總紅沖暫估入庫和主營業(yè)務(wù)成本

老師,我們公司年初原材料先到,發(fā)票年末才到,我暫估入庫數(shù)量一致,單價比實際低,我現(xiàn)在可以匯總紅沖暫估入庫和主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我們公司上一任會計做的21年有筆錯賬,實際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯賬時做成 購入時發(fā)票未到,貨物到了 借:庫存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫3000 出售時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個B商品的庫存 借:庫存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯賬
老師,企業(yè)原材料暫估入庫到年終匯算清繳前為取得發(fā)票我們審計審核數(shù)是生產(chǎn)成本數(shù)而不是銷售成本數(shù)是不是不妥?我也提出疑慮了可是她說我們沒辦法給他提供多少原材料結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的資料給她。只能按結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)審核。這樣可以嗎
老師,我暫估的成本高于實際成本該怎么調(diào),我暫估原材料比實際的多50元,我的分錄如下:1,沖暫估借原材料負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款 暫估負(fù)數(shù),2發(fā)票到入庫原材料正數(shù),貸應(yīng)付賬款3、原材料出現(xiàn)貸方余額,我調(diào)成本,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)50,貸原材料負(fù)數(shù)50對嗎
老師,請問一下貨運(yùn)代理公司,我們開發(fā)票出去是貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)。那收到貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi),2023年暫估成本。借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 暫估入庫 收到發(fā)票,借主營業(yè)務(wù)成本 紅字,貸應(yīng)付賬款暫估入庫紅字。收到發(fā)票重新做借 利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款 **公司??梢詥??
制造業(yè) 不知道廠里電費(fèi)車間用多少電,其他管理部,銷售部用多少電?怎么分?jǐn)傑囬g電費(fèi)呢?
老師,公司納稅申報都是代賬公司處理的,老板要我看公司一個季度報了多少稅,我能看到嗎
答案中的1.07是怎么來的?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
老師,同理利息發(fā)票也可以這樣做是吧
利息發(fā)票也可以這樣做