1借原材料20400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2624 貸應(yīng)付賬款23024
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
借材料成本差異400 貸原材料400
2借原材料10200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1312 貸銀行存款11512
借材料成本差異200 貸原材料200
3借原材料30500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3930 貸應(yīng)付票據(jù)34430
借材料成本差異500 貸原材料500
4借生產(chǎn)成本45000 制造費(fèi)用40000 在建工程2000 管理費(fèi)用3000 貸原材料90000
材料成本差異率的計(jì)算 (200+400+200+500)/(10000+20000+10000+30000)*100%=1.86%
老師,應(yīng)該還要寫驗(yàn)收入庫(kù)的會(huì)計(jì)分錄吧
我都是一筆入庫(kù)的這個(gè)
老師我這個(gè)錯(cuò)哪里了
算出來(lái)的差異率是1.29
我開始的材料成本差異-200寫錯(cuò)了,你對(duì)的