同學(xué)你好,發(fā)下看下情況,期初數(shù)據(jù)平衡才可以啟動(dòng)
老師你好,現(xiàn)要建立新的賬套,錄入初始數(shù)據(jù): 1,A 公司有三家店,投資額為300萬(wàn),但賬面只有170萬(wàn),有130萬(wàn)未列式。但是這三家店的開辦費(fèi)用卻已經(jīng)攤銷了 2:有111萬(wàn)的長(zhǎng)期借款,未列式。 3:新的賬套試算平衡表不平衡,相差130萬(wàn),借方少貸方多。 如果把差額計(jì)入未分配利潤(rùn),但是舊賬上的未分配利潤(rùn)余額為貸方的40余萬(wàn)
公司現(xiàn)在是年中建賬,固定資產(chǎn)這個(gè)模塊應(yīng)該怎么錄入,原始卡片我都按照步驟錄好了,可是期初試算不平衡,借貸方相差的數(shù)據(jù)剛好是固定資產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊后的余額
你好老師,我今天幫人建新賬套,輸入固定資產(chǎn)卡片后,金額是在累計(jì)借方,不是在年初借方,這樣是對(duì)的嗎?如果是對(duì)的,怎么試算表不平衡啊?
請(qǐng)問(wèn)我接受了上任財(cái)務(wù)的工作,他只有2020年5月末的科目余額表,我自己用金蝶軟件重新建賬接著他5月份的做,但是在輸入初始數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)的時(shí)候不知道怎么輸入固定資產(chǎn)的借方累計(jì)數(shù)和貸方累計(jì)數(shù),必須輸入固定資產(chǎn)卡片
請(qǐng)教下大家[抱拳]金蝶新建賬套固定資產(chǎn)余額在累計(jì)借方導(dǎo)致試算不平衡怎么辦?
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來(lái)款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒(méi)有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師您好,公司5000元購(gòu)買的二手汽車,買來(lái)時(shí)做了借固定資產(chǎn),貸銀行存款,那么第二個(gè)月可以直接把它費(fèi)用化,做借管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),貸累計(jì)折舊,這樣做可以嗎
老師你好,你好,出口退稅:磷酸鐵鋰出口退稅率為0%,增值稅率為13%,一年的銷售額也就是十幾萬(wàn),我可以選擇小規(guī)模,不選擇一般納稅人嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè)由于供應(yīng)商原因?qū)е聭{證異常,后來(lái)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)企業(yè)有什么影響嗎,稅務(wù)局2次讓這個(gè)高新企業(yè)提供資料了
老師,購(gòu)買團(tuán)體意外險(xiǎn),入什么費(fèi)用
老師您看下
固定資產(chǎn)累計(jì)借方數(shù)據(jù)調(diào)到年初借方這里就剛好平衡
同學(xué)你好,你這個(gè)是新建賬套,是在期初錄入數(shù)據(jù),怎么會(huì)跑到累計(jì)去了呢,你這個(gè)是賬套啟用后的數(shù)據(jù),還是在填寫期初數(shù)據(jù),還沒(méi)有啟動(dòng)
你好,我這個(gè)數(shù)據(jù)是在期初里面錄入的,錄入之后的話就是張濤還沒(méi)有啟用,現(xiàn)在不平衡,他啟用不了。
我是在那個(gè)初始數(shù)據(jù)里面,然后固定資產(chǎn)那里,然后點(diǎn)錄入那個(gè)固定資產(chǎn)的卡片,都是在這里錄入進(jìn)去。
同學(xué)你好,你把固定資產(chǎn)模塊,和總賬模塊的界面截圖我看下,