關(guān)于進(jìn)項(xiàng)票不夠的問(wèn)題,共有5種措施,如下: 1、查看還有沒(méi)有購(gòu)貨發(fā)票沒(méi)有收到的,如有應(yīng)及時(shí)向供貨單位索要,并及時(shí)入帳做為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 2、如客戶(hù)不急于索要發(fā)票,可分把發(fā)票分幾個(gè)月開(kāi)具,不必貨物銷(xiāo)售出去,就立即開(kāi)發(fā)票(不過(guò)一般客戶(hù)會(huì)要求開(kāi)發(fā)票后才付款,為了及時(shí)收取貨款,銷(xiāo)售發(fā)生后理應(yīng)及時(shí)開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù),不過(guò)這個(gè)就要看你公司的具體情況了)。 3、關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,上面也說(shuō)了這個(gè)其實(shí)并不是財(cái)務(wù)單方面做帳的問(wèn)題,首先要求采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)貨物后應(yīng)及時(shí)提交相關(guān)的增值稅發(fā)票給財(cái)務(wù)入帳;其次銷(xiāo)售環(huán)節(jié)上,銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)與客戶(hù)勾通好貨款的支付時(shí)間、方式和發(fā)票開(kāi)具時(shí)間、方式;最后財(cái)務(wù)在日常做帳過(guò)程中應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況適當(dāng)控制每月稅款的金額。 4、總之,開(kāi)了發(fā)票就要交稅。..。..即便不開(kāi)發(fā)票,也還是要繳納除增值稅外的其他一些稅費(fèi)。有上百萬(wàn)銷(xiāo)售的公司,不想繳稅根本就是不現(xiàn)實(shí)的。 如果沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票,只能認(rèn)繳交增值稅吧。
1)小規(guī)模公司成立1個(gè)月,企業(yè)范圍是軟件服務(wù)咨詢(xún)及開(kāi)發(fā)。銷(xiāo)售收入有14.5 萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,也無(wú)費(fèi)用票,人工費(fèi)暫時(shí)公司只有法人做工資,計(jì)劃成本多做幾人工資,怎么建帳合適? 2)其中小規(guī)模法人是一般納稅人公司法人的親戚,一般納稅人法人在自己公司發(fā)工資4500一般納稅人法人打算在小規(guī)模公司也發(fā)4500工資。這樣一般納稅人法人就發(fā)2份工資,這樣操作合理嗎?
小規(guī)模納稅人是提供建筑工程咨詢(xún)服務(wù),開(kāi)票金額比較大,公司主要成本在哪?如何合理避稅進(jìn)行稅收籌劃?
一個(gè)公司是建筑勞務(wù)有限公司,給別的工程公司提供勞務(wù)服務(wù),本月給他們開(kāi)票30萬(wàn)而且還沒(méi)有收到錢(qián),另外我們公司又請(qǐng)別的小分包做工,小分包在稅局給我們代開(kāi)個(gè)人發(fā)票60萬(wàn),已經(jīng)支付了,請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?這個(gè)成本費(fèi)用比我們開(kāi)票的金額大。
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶(hù)需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
老師你理解錯(cuò)了,我是小規(guī)模咨詢(xún)服務(wù)公司,可以開(kāi)3%的增值專(zhuān)票但是不你抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,而且也沒(méi)有貨物銷(xiāo)售這塊,我就想知道想我們這種公司都是要交哪些稅,稅率多少??jī)?yōu)惠政策是什么?我們?nèi)绾卧黾映杀?,少交稅?
收入不超過(guò)季45萬(wàn)或月15萬(wàn)的,只就專(zhuān)票交稅,普票免稅 超過(guò),普票和專(zhuān)票都需要交稅 小規(guī)模納稅人的合計(jì)月(季)銷(xiāo)售額超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)的,其銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)取得的銷(xiāo)售額不能享受免稅政策。但在扣除本期發(fā)生的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的銷(xiāo)售額后未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)的,其銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷(xiāo)售額,可享受免稅政策
二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。
增加成本主要是成本都能開(kāi)票的要開(kāi)票,小規(guī)模主要用足上述政策稅負(fù)很低的
老師,咨詢(xún)公司主要費(fèi)用成本都是那些啊?有沒(méi)有增加人工成本的芳芳,而且我們房子租的個(gè)人的也不能提供發(fā)票,無(wú)法入賬
主要是人工,培訓(xùn),出差等支出或外購(gòu)其他單位咨詢(xún)服務(wù),
老師,您經(jīng)驗(yàn)豐富給支個(gè)招吧,具體應(yīng)該怎么做???
不能提供發(fā)票的只能自已出錢(qián)交稅到稅局代開(kāi)的
咨詢(xún)公司的成本主要是人工成本嗎?能否聘請(qǐng)外包公司勞務(wù)費(fèi),并且有發(fā)票的話(huà)就可以計(jì)入成本的對(duì)嗎?還有其他好方法嗎?
答案是肯定的,您理解的完全正確,就這些方法了