關(guān)于進(jìn)項(xiàng)票不夠的問(wèn)題,共有5種措施,如下: 1、查看還有沒(méi)有購(gòu)貨發(fā)票沒(méi)有收到的,如有應(yīng)及時(shí)向供貨單位索要,并及時(shí)入帳做為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 2、如客戶不急于索要發(fā)票,可分把發(fā)票分幾個(gè)月開(kāi)具,不必貨物銷售出去,就立即開(kāi)發(fā)票(不過(guò)一般客戶會(huì)要求開(kāi)發(fā)票后才付款,為了及時(shí)收取貨款,銷售發(fā)生后理應(yīng)及時(shí)開(kāi)具發(fā)票給客戶,不過(guò)這個(gè)就要看你公司的具體情況了)。 3、關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,上面也說(shuō)了這個(gè)其實(shí)并不是財(cái)務(wù)單方面做帳的問(wèn)題,首先要求采購(gòu)部門采購(gòu)貨物后應(yīng)及時(shí)提交相關(guān)的增值稅發(fā)票給財(cái)務(wù)入帳;其次銷售環(huán)節(jié)上,銷售部門應(yīng)與客戶勾通好貨款的支付時(shí)間、方式和發(fā)票開(kāi)具時(shí)間、方式;最后財(cái)務(wù)在日常做帳過(guò)程中應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況適當(dāng)控制每月稅款的金額。 4、總之,開(kāi)了發(fā)票就要交稅。..。..即便不開(kāi)發(fā)票,也還是要繳納除增值稅外的其他一些稅費(fèi)。有上百萬(wàn)銷售的公司,不想繳稅根本就是不現(xiàn)實(shí)的。 如果沒(méi)有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅專票,只能認(rèn)繳交增值稅吧。

1)小規(guī)模公司成立1個(gè)月,企業(yè)范圍是軟件服務(wù)咨詢及開(kāi)發(fā)。銷售收入有14.5 萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,也無(wú)費(fèi)用票,人工費(fèi)暫時(shí)公司只有法人做工資,計(jì)劃成本多做幾人工資,怎么建帳合適? 2)其中小規(guī)模法人是一般納稅人公司法人的親戚,一般納稅人法人在自己公司發(fā)工資4500一般納稅人法人打算在小規(guī)模公司也發(fā)4500工資。這樣一般納稅人法人就發(fā)2份工資,這樣操作合理嗎?
小規(guī)模納稅人是提供建筑工程咨詢服務(wù),開(kāi)票金額比較大,公司主要成本在哪?如何合理避稅進(jìn)行稅收籌劃?
一個(gè)公司是建筑勞務(wù)有限公司,給別的工程公司提供勞務(wù)服務(wù),本月給他們開(kāi)票30萬(wàn)而且還沒(méi)有收到錢,另外我們公司又請(qǐng)別的小分包做工,小分包在稅局給我們代開(kāi)個(gè)人發(fā)票60萬(wàn),已經(jīng)支付了,請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?這個(gè)成本費(fèi)用比我們開(kāi)票的金額大。
我們公司是一般納稅人,服務(wù)行業(yè)6%的稅率,現(xiàn)在有供應(yīng)商(小規(guī)模)給我們開(kāi)票,比如報(bào)價(jià)是10W,開(kāi)1%普票,如果開(kāi)專票3%就按報(bào)價(jià)金額加價(jià)3%,我公司按照成本稅收考慮,選擇1%的普票劃得來(lái)還是加價(jià)3%開(kāi)專票劃得來(lái)
機(jī)器設(shè)備報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單已出要開(kāi)外銷發(fā)票,但是這個(gè)機(jī)器設(shè)備當(dāng)然購(gòu)買小作坊無(wú)法開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票可以嗎?開(kāi)專票還是普票,幾個(gè)點(diǎn)?
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫(kù)存商品
老師好,本年利潤(rùn)是在利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒(méi)法寫(xiě)在合適的部門或者個(gè)人名下,可以就寫(xiě),借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國(guó)和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國(guó)和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開(kāi)商業(yè)發(fā)票?我們能開(kāi)出來(lái)嗎?這些物料泰國(guó)客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購(gòu)買的凍雞翅根為啥對(duì)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票給我???是對(duì)方單位開(kāi)錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開(kāi)了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?


老師你理解錯(cuò)了,我是小規(guī)模咨詢服務(wù)公司,可以開(kāi)3%的增值專票但是不你抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,而且也沒(méi)有貨物銷售這塊,我就想知道想我們這種公司都是要交哪些稅,稅率多少??jī)?yōu)惠政策是什么?我們?nèi)绾卧黾映杀?,少交稅?
收入不超過(guò)季45萬(wàn)或月15萬(wàn)的,只就專票交稅,普票免稅 超過(guò),普票和專票都需要交稅 小規(guī)模納稅人的合計(jì)月(季)銷售額超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)的,其銷售不動(dòng)產(chǎn)取得的銷售額不能享受免稅政策。但在扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)取得的銷售額,可享受免稅政策
二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。
增加成本主要是成本都能開(kāi)票的要開(kāi)票,小規(guī)模主要用足上述政策稅負(fù)很低的
老師,咨詢公司主要費(fèi)用成本都是那些?。坑袥](méi)有增加人工成本的芳芳,而且我們房子租的個(gè)人的也不能提供發(fā)票,無(wú)法入賬
主要是人工,培訓(xùn),出差等支出或外購(gòu)其他單位咨詢服務(wù),
老師,您經(jīng)驗(yàn)豐富給支個(gè)招吧,具體應(yīng)該怎么做???
不能提供發(fā)票的只能自已出錢交稅到稅局代開(kāi)的
咨詢公司的成本主要是人工成本嗎?能否聘請(qǐng)外包公司勞務(wù)費(fèi),并且有發(fā)票的話就可以計(jì)入成本的對(duì)嗎?還有其他好方法嗎?
答案是肯定的,您理解的完全正確,就這些方法了