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Q

比如應(yīng)該實(shí)際付款13540.00元,但實(shí)際憑證上面的付款金額是13540.08元,像這種少付的0.08元,應(yīng)該計(jì)入什么科目?

2022-01-11 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-11 11:13

少支付的可以放到營業(yè)外收入里面。

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快賬用戶2824 追問 2022-01-11 11:14

二級(jí)科目是什么呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:15

二級(jí)科目可以寫其他。

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快賬用戶2824 追問 2022-01-11 11:18

那營業(yè)外收入計(jì)入借方還是貸方呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:19

在貸方的借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,貸營業(yè)外收入。你們是支付的一方嗎?

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快賬用戶2824 追問 2022-01-11 11:22

相當(dāng)于,是公司發(fā)放工資13540.08 借應(yīng)付職工薪酬-工資13540.00,貸銀行存款13540.00 銀行少發(fā)放了0.08元,這個(gè)應(yīng)該計(jì)入什么科目?是在貸方還是借方,麻煩你給我寫一下分錄

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:23

要發(fā)放的紅沖就可以借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2824 追問 2022-01-11 11:24

但是憑據(jù)上面的金額是13540.08,這個(gè)應(yīng)該根據(jù)那個(gè)金額錄入憑證?還是管理費(fèi)用負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:25

你好,都可以的,自己選擇。

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快賬用戶2824 追問 2022-01-11 11:36

就是不通過營業(yè)外收入科目計(jì)入了?

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齊紅老師 解答 2022-01-11 11:38

你好,對(duì)的是的是這么做的,是這么理解的,選擇一個(gè)就可以的,對(duì)利潤都是一樣的影響。

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少支付的可以放到營業(yè)外收入里面。
2022-01-11
您好 少支付的計(jì)入營業(yè)外收入科目
2022-01-14
您好,借營業(yè)外支出1,管理費(fèi)用199貸銀行存款200
2021-08-19
同學(xué)你好 這兩個(gè)是同一個(gè)單位嗎
2022-03-31
摘要就寫補(bǔ)xx 月少記 費(fèi)用,借管理費(fèi)用? 貸應(yīng)付賬款,
2020-11-20
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