久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

工會經費在其他應付款---工會經費貸方,怎么調不賬,賬務怎么處理

2022-01-11 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-11 09:26

同學你好,調整分錄如下: 借:其他應付款——工會經費 貸:應付職工薪酬——工會經費

頭像
快賬用戶9612 追問 2022-01-11 09:29

還要不要再做一筆 要不要再做一個借:應付職工薪酬 貸:管理費用---工會經費

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-11 09:42

同學你好,如果提工會經費的話用 借:管理費用---工會經費 ? ?貸:應付職工薪酬? 要是做反分錄的話就是把原來計提的管理費用沖掉。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學你好,調整分錄如下: 借:其他應付款——工會經費 貸:應付職工薪酬——工會經費
2022-01-11
你好 這個要放到應付職工薪酬里面核算的
2023-05-18
同學您好,貸方應該是應付職工薪酬——工會經費,收到返還的工會經費,是借銀行存款貸其他應付款——工會經費,然后實際支出的時候,借其他應付款——工會經費貸銀行存款
2020-11-18
你好,關鍵是為啥產生余額呢?
2023-07-20
你好,那您可以把多余的余額全部轉入您這邊要求最后的科目
2024-05-19
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×