同學你好,調整分錄如下: 借:其他應付款——工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬——工會經(jīng)費

請問老師,工會經(jīng)費6月計提,借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬~工會經(jīng)費 借:應付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸其他應付款~工會經(jīng)費 等7月繳納時借:其他應付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
企業(yè)按規(guī)定計提工會經(jīng)費,借 管理費用,貸其他應付款~工會經(jīng)費;發(fā)生費用支出時,借其他應付款~工體經(jīng)費,貸銀行存款,請問企業(yè)在不向稅務局繳納工會經(jīng)費的前提下,可以這樣賬務處理嗎?
工會經(jīng)費在其他應付款---工會經(jīng)費貸方,怎么調不賬,賬務怎么處理
黨組織工作經(jīng)會借管理費用貸其他應付款?貸方為什么不用應付職工薪酬-黨組織工作經(jīng)會
事業(yè)單位年初財政撥款收入1000轉到往來,借管理費用工會經(jīng)費1000,貸其他應付款工會經(jīng)費1000。下半年調減財政撥款收入工會經(jīng)費200元,那么現(xiàn)在應付款的工會經(jīng)費怎么做賬才能減下200元
電動三輪車最低折舊年限幾年?
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據(jù)呢?
為什么app老師閃退???版本已是最新版本。
老師住宿費開成個人名字能報銷嗎?
阿里巴巴國際站平臺上報收入,匯率取哪一天?
庫存商品賬面少,實際庫存多,如果被查到,需要怎么補稅?
老師請問小規(guī)模納稅人開專票后要繳納幾個點的稅
老師,咱們平時買的調料,蔬菜,米面屬于什么類別,稅率是一樣的嗎
這個月進材料100萬,產(chǎn)生稅金九萬,然后銷售額80萬,然后產(chǎn)生銷項稅7.2萬,然后銷售80萬的貨物,主營業(yè)務成本就73.6萬,有26.4萬的那個桂料是沒有用的,但是當月抵扣增值稅的時候整整100萬的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬全部抵扣完了,那么,在利潤表里面是按全部抵扣增值稅的相應進項材料100萬來出成本還是按照實際上銷售80萬所產(chǎn)生的實際成本,73.6萬來入到主營業(yè)務成本里呢?這個過程中的賬務處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進項進來,11月這張發(fā)票可以開專票嗎
還要不要再做一筆 要不要再做一個借:應付職工薪酬 貸:管理費用---工會經(jīng)費
同學你好,如果提工會經(jīng)費的話用 借:管理費用---工會經(jīng)費 ? ?貸:應付職工薪酬? 要是做反分錄的話就是把原來計提的管理費用沖掉。