同學(xué)你好,調(diào)整分錄如下: 借:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費
請問老師,工會經(jīng)費6月計提,借:管理費用~工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 借:應(yīng)付職工薪酬~工會經(jīng)費 貸其他應(yīng)付款~工會經(jīng)費 等7月繳納時借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
企業(yè)按規(guī)定計提工會經(jīng)費,借 管理費用,貸其他應(yīng)付款~工會經(jīng)費;發(fā)生費用支出時,借其他應(yīng)付款~工體經(jīng)費,貸銀行存款,請問企業(yè)在不向稅務(wù)局繳納工會經(jīng)費的前提下,可以這樣賬務(wù)處理嗎?
工會經(jīng)費在其他應(yīng)付款---工會經(jīng)費貸方,怎么調(diào)不賬,賬務(wù)怎么處理
黨組織工作經(jīng)會借管理費用貸其他應(yīng)付款?貸方為什么不用應(yīng)付職工薪酬-黨組織工作經(jīng)會
事業(yè)單位年初財政撥款收入1000轉(zhuǎn)到往來,借管理費用工會經(jīng)費1000,貸其他應(yīng)付款工會經(jīng)費1000。下半年調(diào)減財政撥款收入工會經(jīng)費200元,那么現(xiàn)在應(yīng)付款的工會經(jīng)費怎么做賬才能減下200元
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風(fēng)險嗎?
還要不要再做一筆 要不要再做一個借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用---工會經(jīng)費
同學(xué)你好,如果提工會經(jīng)費的話用 借:管理費用---工會經(jīng)費 ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? 要是做反分錄的話就是把原來計提的管理費用沖掉。