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工會經(jīng)費在其他應(yīng)付款---工會經(jīng)費貸方,怎么調(diào)不賬,賬務(wù)怎么處理

2022-01-11 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-11 09:26

同學(xué)你好,調(diào)整分錄如下: 借:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費

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快賬用戶9612 追問 2022-01-11 09:29

還要不要再做一筆 要不要再做一個借:應(yīng)付職工薪酬 貸:管理費用---工會經(jīng)費

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:42

同學(xué)你好,如果提工會經(jīng)費的話用 借:管理費用---工會經(jīng)費 ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? 要是做反分錄的話就是把原來計提的管理費用沖掉。

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同學(xué)你好,調(diào)整分錄如下: 借:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費
2022-01-11
你好 這個要放到應(yīng)付職工薪酬里面核算的
2023-05-18
同學(xué)您好,貸方應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費,收到返還的工會經(jīng)費,是借銀行存款貸其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費,然后實際支出的時候,借其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費貸銀行存款
2020-11-18
你好,關(guān)鍵是為啥產(chǎn)生余額呢?
2023-07-20
你好,那您可以把多余的余額全部轉(zhuǎn)入您這邊要求最后的科目
2024-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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