同學你好,調整分錄如下: 借:其他應付款——工會經費 貸:應付職工薪酬——工會經費
請問老師,工會經費6月計提,借:管理費用~工會經費 貸:應付職工薪酬~工會經費 借:應付職工薪酬~工會經費 貸其他應付款~工會經費 等7月繳納時借:其他應付款 貸:銀行存款。是不是太繁瑣了?
企業(yè)按規(guī)定計提工會經費,借 管理費用,貸其他應付款~工會經費;發(fā)生費用支出時,借其他應付款~工體經費,貸銀行存款,請問企業(yè)在不向稅務局繳納工會經費的前提下,可以這樣賬務處理嗎?
工會經費在其他應付款---工會經費貸方,怎么調不賬,賬務怎么處理
黨組織工作經會借管理費用貸其他應付款?貸方為什么不用應付職工薪酬-黨組織工作經會
事業(yè)單位年初財政撥款收入1000轉到往來,借管理費用工會經費1000,貸其他應付款工會經費1000。下半年調減財政撥款收入工會經費200元,那么現(xiàn)在應付款的工會經費怎么做賬才能減下200元
您好!老師麻煩問一下我印花稅是按照價款來交還是價稅合計金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點成本票也沒有,申報第二季度稅后,會被查嗎?應該沒事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤累計50萬,總以前年度虧損彌補以后不用交所得稅了,第二季末累計利潤30萬,也是從以前年度虧損彌補,那么我這兩個季度一共從虧損里彌補了80萬嗎?我總感覺哪里好像不太對,怪怪的感覺…第二季度末其實累計數啊
老師,水電費怎么分攤到每一個產品上
我是自產自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,有票收入20萬,無票收入50萬,請問增值稅報表怎么填?
老師,我問下稅務局申報表錯誤更正的問題,第1個是最終更改后的報表,第2個和第4個是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對的嗎
老師,手續(xù)費發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個季度因為老板沒有拿流水和回單來,做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務報表更正呢?還是這個季度補做就可以了呢
老師在嗎?請問一下我們公司5月和6月的工資都沒發(fā),個稅申報是正常報還是零申報?
老師,第四季度財務報表有誤,但現(xiàn)在已經報了24年的年報,要怎么更正24年的年報呢?
還要不要再做一筆 要不要再做一個借:應付職工薪酬 貸:管理費用---工會經費
同學你好,如果提工會經費的話用 借:管理費用---工會經費 ? ?貸:應付職工薪酬? 要是做反分錄的話就是把原來計提的管理費用沖掉。