你好,不用做盤(pán)盈了,出售的時(shí)候存貨全部結(jié)轉(zhuǎn)掉就可以了
老師好!11月結(jié)存庫(kù)存商品35.85噸,12月銷(xiāo)售36.44噸,比庫(kù)存多0.59噸,賣(mài)的比庫(kù)存多,有了收入,還做盤(pán)盈嗎?我之前是做盤(pán)盈的,現(xiàn)在想想是不是做錯(cuò)了,應(yīng)該不用做盤(pán)盈的,是嗎?因?yàn)樽霰P(pán)盈就重復(fù)收入
請(qǐng)問(wèn)下老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄! 1、四月庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),盤(pán)盈了八千多成本價(jià)的庫(kù)存怎么做賬。 2,三月給廠家打款三十萬(wàn),我做了預(yù)付賬款30萬(wàn),銀行存款30萬(wàn)。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷(xiāo)的部分(之前做的都是其他應(yīng)收款)是50000。那就是,總共廠家給了我們35萬(wàn)的貨。我做的,借,庫(kù)存商品35萬(wàn),貸方 預(yù)付賬款30萬(wàn),其他應(yīng)收款5萬(wàn),這樣對(duì)嗎,也不知道哪里出了問(wèn)題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對(duì)不上,麻煩老師幫我看一下
#提問(wèn)#老師企業(yè)因剛成立1年,頻繁換倉(cāng)管,算成本用的領(lǐng)料單有開(kāi)的有沒(méi)開(kāi)的,入庫(kù)單也是有入庫(kù)的也有沒(méi)入庫(kù)的,財(cái)務(wù)上根據(jù)開(kāi)具出來(lái)的領(lǐng)料單和入庫(kù)單做的成本,記得賬,年底庫(kù)存賬實(shí)差異大,現(xiàn)準(zhǔn)備換個(gè)新財(cái)務(wù)軟件,這些存貨數(shù)量怎么處理?發(fā)出去的成品基本都入賬了?年底所有原材料賬上1100多噸,庫(kù)存308噸;庫(kù)存商品賬上-185噸,實(shí)盤(pán)280噸,我一月份建賬接著這些錯(cuò)誤,在1月份調(diào)整還是直接用倉(cāng)庫(kù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)重新建賬,查額怎么處理?老師看看怎么解決
請(qǐng)問(wèn)下老師,這個(gè)我們是再生資源回收公司,我們?nèi)霂?kù)了,當(dāng)時(shí)就會(huì)出庫(kù),然后比如,我們?nèi)霂?kù)的時(shí)候是35.22噸,但是到對(duì)方那里確只有35.1噸,那我們做庫(kù)存商品應(yīng)該是計(jì)入35.22噸,還是35.1噸呢,我都是做35.22噸,因?yàn)槲覀冧N(xiāo)售在后面,之前要做賬,只有以入庫(kù)的數(shù)量來(lái)做
#提問(wèn)#老師去年年底賬務(wù)上倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品有盤(pán)盈 盤(pán)虧很多,通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益,未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),因?yàn)檫€未查明原因,暫時(shí)放到其他流動(dòng)資產(chǎn)了;今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復(fù)了,同時(shí)庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)多了,需要沖回,跨年了,(因?yàn)榘l(fā)票和出庫(kù)單分開(kāi)了,分別做了一次)今年應(yīng)該怎么紅沖和沖成本呢?具體分錄寫(xiě)一下,謝謝,去年年底根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存一起處理盤(pán)盈盤(pán)虧很多,收入和稅金直接沖科目還是用以前年度損益調(diào)整
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對(duì)實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請(qǐng)老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專(zhuān)戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷(xiāo)暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
慘羅,我之前的銷(xiāo)售后還做盤(pán)盈,怎么辦呢?
沒(méi)關(guān)系的,學(xué)員,盤(pán)盈的結(jié)轉(zhuǎn)到成本
前幾個(gè)月的事了,怎么結(jié)轉(zhuǎn),怎么分錄
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
我已做盤(pán)盈分錄,這樣補(bǔ)做,庫(kù)存都沒(méi)有產(chǎn)品了
沒(méi)有的話,不用管了,學(xué)員
但我不明白呀,銷(xiāo)售有收入了,我再做盤(pán)盈不是重復(fù)收入了嗎?不對(duì)呀,要不要怎么做分錄,沖之前做的盤(pán)盈
你看看我問(wèn)的問(wèn)題,那樣還用做盤(pán)盈嗎?如果不用做,我之前就做錯(cuò)了
現(xiàn)在不用做了,就是確認(rèn)收入,按照賬面的產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。不要做其他的了,
那我之前的做了盤(pán)盈,怎么辦呢?
盤(pán)盈直接沖回去,就可以了
怎么沖,那是前幾個(gè)月的呀
本期沖回啊,或者你按照你現(xiàn)在盤(pán)盈后的存貨余額結(jié)轉(zhuǎn)成本,都可以的
盤(pán)盈后余額不明白
就是你現(xiàn)在存貨賬面多少,結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,