你好同學,收入的差異是賣了一輛車吧?
公司員工出差,火車票作為計算抵扣進項稅額的發(fā)票,填寫增值稅申報表表2時,是不是要填寫如下3個欄次,第8欄填寫后,第4欄會根據(jù)8欄自動帶出,然后第10欄手動填寫,最終4,8,10,這3個欄次填寫的張數(shù),金額,稅額都一樣?
第一張圖為增值稅申報表的銷售額,第二張是利潤表,第一張圖第1欄的數(shù)與第二張的第1欄數(shù)字相差,相差數(shù)為第一張圖的第2欄,這個數(shù)是公司買了固定資產(chǎn),一輛車,但利潤表中沒有體現(xiàn),我是不是做錯了?
第一張圖為增值稅申報表的銷售額,第二張是利潤表,第一張圖第1欄的數(shù)與第二張的第1欄數(shù)字相差,相差數(shù)為第一張圖的第2欄,這個數(shù)是公司買了固定資產(chǎn),一輛車,但利潤表中沒有體現(xiàn),我是不是做錯了?
老師你好,請問我們是自然獨資企業(yè),2022年第一季度,前任會計申報增值稅申報表時,把圖1申報表第18欄本期減免金額寫錯了,正確的金額為29097.01元,導致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請問老師我這個季度申報時,可以把多余稅款合計數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報表第23欄嗎? (第三張圖片)
老師,匯算清繳要調賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
是的,但是利潤表中沒有體現(xiàn)
你好同學,處置固定資產(chǎn)是計入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出的,你沒有計入利潤表嗎?
車輛是無償贈送給個人,并且已過戶到個人名下,開過一張二手車銷售發(fā)票,票面金額是271600元,我們是一般納稅人。麻煩老師幫我看一下,我做的分錄,做錯了嗎?
視同銷售,增值稅做了單獨申報
我明白了,你在增值稅做了視同銷售,但是企業(yè)所得稅上沒有做視同銷售,就有差異了。已經(jīng)開了票就要確認收入
要怎么調整?
你按開票金額確認收入,借其他應收款,貸其他業(yè)務收入
好的,謝謝
不客氣,滿意請好評