你好,你可以從下個(gè)月工資里扣除,也就是下個(gè)月扣除兩個(gè)月的。
我們在發(fā)工資時(shí)直接扣個(gè)人承擔(dān)部分了,那整個(gè)的社保分錄這樣做對不,比如用1000來比喻, 計(jì)提工資時(shí)做借:管理費(fèi)用一工資一1000貸:應(yīng)付職工薪酬一1000 發(fā)工資時(shí)做借:應(yīng)付職工薪酬一1000貸:銀行存款一900其他應(yīng)付款一個(gè)人承擔(dān)部分一100 付社保時(shí)做借:其他應(yīng)付款一個(gè)人承擔(dān)部分一100管理費(fèi)用一公司承擔(dān)部分一200貸:銀行存款一300
如果3月工資是100(不含個(gè)人的社保部分),個(gè)人承擔(dān)社保是2,單位部分1 2月末計(jì)提3月的工資 借管理工資100(不含個(gè)人社保部分) 貸應(yīng)付職工工資100(不含個(gè)人社保部分) 3月繳納社保的時(shí)候 借管理費(fèi)用社保單位部分1 其他應(yīng)收款個(gè)人部分2 貸銀存3 支付3月工資 借應(yīng)付職工工資100 貸銀存100 那這個(gè)其他應(yīng)收款社保個(gè)人承擔(dān)部分2怎么樣沖掉 實(shí)際單位也沒有扣下員工個(gè)人承擔(dān)的社保
老師,我請教下。關(guān)于員工社保個(gè)人部分的賬務(wù)處理,因?yàn)楣竟べY沒有準(zhǔn)時(shí)發(fā),社保又是每月交了的,交的時(shí)候個(gè)人部分借:其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分 貸:銀行存款 。我能不能在計(jì)提工資時(shí)做成借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收-社保-個(gè)人部分,不等到發(fā)工資的時(shí)候才做這筆分錄
老板發(fā)工資的時(shí)候沒有扣個(gè)人部分承擔(dān)社保,所以我在發(fā)工資時(shí)候直接按應(yīng)付工資做,沒有貸其他應(yīng)該個(gè)人部分
如果是公司承擔(dān)員工個(gè)人部分的社保和公積金,那在發(fā)放工資的時(shí)候要扣除員工個(gè)人部分的社保和公積金嘛?因?yàn)榘l(fā)放工資時(shí)候是直接按沒有扣除個(gè)人部分的社保和公積金的。
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
老板自己承擔(dān)
你好,老板自己承擔(dān),那他是給你們現(xiàn)金嗎?
老師,如果工資2021.8月工資做賬時(shí)多寫130,可以反沖調(diào)整嗎?
本來是發(fā)31850但做賬時(shí)可能寫錯(cuò)了,發(fā)了31980元
計(jì)提的工資之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),涉及到損益類的科目不要做,相反的要用紅字。
2021.8計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用12280 銷售費(fèi)用19570 貸應(yīng)付工資31850 發(fā)放時(shí)借應(yīng)付工資31980 貸其他應(yīng)收社保648.9 其他應(yīng)付-老板31331.10
我做調(diào)整分錄借應(yīng)付工資130紅字 貸:其他應(yīng)付老板130紅字
你好,你應(yīng)該不集體一個(gè)工資借管理費(fèi)用或者是銷售費(fèi)用貸應(yīng)付。
沒有明白?現(xiàn)在是當(dāng)時(shí)發(fā)放時(shí)把數(shù)字寫多130,沒有少計(jì)提
多發(fā)放的,你老板承擔(dān)的話可以那么做的。
單位不承擔(dān),是老板承擔(dān),可以按照你寫的那個(gè)來。
實(shí)際沒發(fā)那多
只是按計(jì)提的31850發(fā)的
可以的,可以這么做。
然后10月又少計(jì)提了,我就按正常計(jì)提分錄補(bǔ)提10月計(jì)提和發(fā)放差額?
你好,正確的應(yīng)該是多少?
10月計(jì)提30150發(fā)放30510元,少提360元
可以補(bǔ)計(jì)提的,借管理費(fèi)用或者是銷售費(fèi)用,或者是其他的貸應(yīng)付職工薪酬。
當(dāng)年都可以用損益科目調(diào)整?
老師,12月憑證做完了,是要先結(jié)轉(zhuǎn)損益科目至本年利潤吧?然后呢是看利潤表本年利潤還是直接可以看余額表本年利潤乘稅率?計(jì)算企業(yè)所得稅?
好對的是的是這么做的。
現(xiàn)在用財(cái)務(wù)軟件記賬,我損益科目還未結(jié)轉(zhuǎn),但我不在公司,然后呢,我手上現(xiàn)在只有一張余額表,我手動怎么把利潤計(jì)算出來,用12月收入減成本費(fèi)用-本年利潤借方數(shù)=1-12月利潤總額嗎?再乘稅率
你好,一到11月份的這個(gè)知道嗎?你只需要算本月的收入,減去成本,減去其他的費(fèi)用,稅金及附加,減去營業(yè)外支出加上營業(yè)外收入。
單獨(dú)算出12月份的來。