你好 ; 你們不超過定額的話按照定額繳納即可 ;你本期 超過了定額了嗎?

老師問一下以前年度繳消費(fèi)稅是5100元,個(gè)體戶定額34000元,后面減免以后一直繳510,但是這個(gè)季度說少繳了,請問到底繳是5100還是510
老師,請問我2021年底利潤總額是240W以前年度虧損是270W,2021年底四季度的時(shí)候不用交稅,但是有20年固定資產(chǎn)一次性扣除后計(jì)提的累計(jì)折舊94萬,這個(gè)94萬是不是會(huì)在22年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增加補(bǔ)繳稅?
老師我想問一下,我們以前年度是有虧損的,今年第一季度的時(shí)候,還沒有匯算清繳,所以第一季度,我交了所得稅,這個(gè)季度沒交,第一季度的稅年底不想退,請問我到年底該咋辦呢呢
老師我想請問下,我是個(gè)體戶,以前是核定征收,每次來了發(fā)票就繳納9個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,今年開始查賬征收,我這個(gè)季度也開發(fā)票了,但是進(jìn)去系統(tǒng)申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,原本我計(jì)劃這個(gè)季度還是按之前核定征收時(shí),薄開票金額9個(gè)點(diǎn)左右繳納稅,但是申報(bào)后給我提示,因?yàn)樯霞径任矣蓄A(yù)交稅費(fèi)2000多,這個(gè)季度算好的400多稅費(fèi)交不起,這個(gè)怎么處理?我不太懂
您好郭老師,想咨詢一個(gè)問題,就是年度120萬個(gè)體戶免稅,現(xiàn)在前三個(gè)季度沒有超30萬,最后一個(gè)季度超了5萬,也就是開了35萬,請問這個(gè)增值稅是繳納120.5萬還是35萬,求解
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費(fèi)和交通費(fèi)可以報(bào)差旅費(fèi)嗎
老師,新公司營業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個(gè)期間采購的東西付款的話是股東個(gè)人付的,到時(shí)候公賬還給股東就可以的吧
客戶差我們的貨款沒給我們催款時(shí),對(duì)方說讓我們開個(gè)金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤-333193.61元,注冊資本50萬元已完成實(shí)繳,現(xiàn)在想將5%的對(duì)應(yīng)注冊資本2.5萬元的股份轉(zhuǎn)給員工,請問應(yīng)該怎么操作呢?個(gè)稅怎么申報(bào)才合理,需要準(zhǔn)備哪些資料,還有我們進(jìn)項(xiàng)多銷項(xiàng)少,提示有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)
請問變更法人的流程?這個(gè)有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補(bǔ)期從本年算起的嗎?
私戶轉(zhuǎn)給人力代理勞務(wù)派遣費(fèi),需要簽協(xié)議證明這是我司付的,確認(rèn)收到嗎?簽什么比較好
公司買包,毛巾,我這邊開票可以合并開紡織品不,還是必須明細(xì)開
樸老師,您剛解答的問題忘記問了,那這個(gè)責(zé)任是不是應(yīng)該由財(cái)務(wù)公司負(fù)全責(zé),是她們不及時(shí)入賬(樸老師)
老師,我們給甲方開6%現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,主要是做運(yùn)維管理,成本發(fā)票是,人力資源*勞務(wù)費(fèi),5%的,這種合適嗎?


老師你好!我這邊繳消費(fèi)稅啊
你好;? 你們是定額的話 ;? 按510來繳納? ?
那我今天繳稅的時(shí)候顯示的是5100
有人說顯示多少就按多少繳
你好;? ?那你就問下稅務(wù)局確定下; 既然你們是核定定額的話應(yīng)該是按 510來繳納? 。 除非你 消費(fèi)稅沒有定額。 而是單獨(dú)來? 按5100來報(bào)。? 你要看稅務(wù)局的核定信息才行? ?
好的老師
沒事的; 找稅務(wù)局確定下好一些 ; 避免 造成報(bào)錯(cuò)的情況? ?