你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)?,?貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅?,?貸:銀行存款
30日。用銀行存款支付本月電費(fèi)30000元,增值稅稅額為3900元,其中生產(chǎn)車間22000元,管理部門8000元。(會(huì)計(jì)分錄。)
用銀行存款繳納本月增值稅為30000元,預(yù)繳本月所得稅為45220元 會(huì)計(jì)分錄怎么寫,用借貸記帳法
30日,用銀行存款支付本月電費(fèi)30000元,增值稅稅額為3900元。其中,生產(chǎn)車間22000元,管理部門8000元。如何寫會(huì)計(jì)分錄?
3、丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫出下列會(huì)計(jì)分錄①用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元②用銀行存款繳納9月份增值稅稅額20000元③假定本期多繳納增值稅900元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。④假定本期少繳納增值稅800元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
3、丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫出下列會(huì)計(jì)分錄①用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元②用銀行存款繳納9月份增值稅稅額20000元③假定本期多繳納增值稅900元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。④假定本期少繳納增值稅800元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,