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勞務(wù)公司,6月開具一個點的勞務(wù)票后,告知變成一般納稅人,該票未重新開具,7月報稅按3%申報的增值稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個問題就是,比如說稅控盤6月的數(shù)據(jù)是,金額9,應(yīng)交增值稅1。實際網(wǎng)上稅務(wù)局報稅金額9,應(yīng)交增值稅3,繳納的也是3。怎樣才能一致

2022-01-09 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-09 14:07

您好,您在免稅額里填6個點試試

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快賬用戶7603 追問 2022-01-09 14:08

什么意思,請老師指點一下

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齊紅老師 解答 2022-01-09 14:29

你這個情況比較特殊。計算稅額里面有減免稅額欄在那邊是填個6個點的稅額試試

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您好,您在免稅額里填6個點試試
2022-01-09
同學(xué)您好 就是收到3%的專票是嗎
2020-11-25
你是不要修改了,你不要做以前年度調(diào)整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
開票人多開了一張又作廢了 你這個季度統(tǒng)計表可以截圖看下嗎, 是開紅字,還是作廢,這個生成不對你可以去刪除,按實際去填寫,
2021-03-23
這個月直接按一般納稅人的稅率開具發(fā)票,直接按一般納稅人進行申報就可以了。
2021-09-07
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