你好,是的,是不用交之前的。
#提問#如果一個員工當(dāng)年11月入職,11月工資2萬,12月工資3萬,假設(shè)除了每月5000的固定費(fèi)用,沒有其他扣除,1、那么在預(yù)扣預(yù)交時 11月預(yù)扣預(yù)交時 是不是,應(yīng)納稅額=(2萬-5000)*3%-0=450,工資薪金預(yù)扣預(yù)交時的稅率是不是和綜合所得適用稅率一致? 2、12月預(yù)扣預(yù)交時 是不是,應(yīng)納稅額=(2萬+3萬-5000*2)*10%-2520-450=1030 3、年度綜合所得匯算時,應(yīng)納稅所得額=(2萬+3萬-5000*12) 因?yàn)樾∮诹?,不需要交稅,需要退?030? 就是年度匯算清繳時,5000具體是可以扣12個月還是2個月?
老師請問一下就是員工從8月入職,每月工資一萬有子女教育和贍養(yǎng)老人,然后10月份申報9月工資的時候是不是就要預(yù)交個人所得稅呢?到時候匯算清繳的時候退回來這樣嗎?也就是按照這個金額的話這個月申報的時候是得預(yù)交個稅的嘛哈?
匯算清繳時呢?比如從10月份到12月份累計工資4萬,專項(xiàng)扣除2400一個月,社保352,現(xiàn)在預(yù)繳,那匯算清繳時是不是不用交會回退之前交的呢@朱朱老師
申報個稅時,比如說申報了10~12月份工資共四萬多,之前1~9月份沒有申報工資,那么現(xiàn)申報時預(yù)繳的個稅,在匯算清繳時是不是按整年累計扣除核算個稅的呢,這樣是不是就會把先前交的這個個稅退回來呢@郭老師
老師,我還想問下,打個比方,我家里有2個小孩,都是小學(xué),但是我忘記填了專項(xiàng)附加扣除信息,然后導(dǎo)致我1月,2月工資薪金7000元交了2000元*0.03=60元的稅,這是預(yù)繳的時候交的,但是3月份我就填了信息了,3月份我就沒有扣除信息了,我最終想問的是,匯算清繳的時候我扣除的是從3月到12月的專項(xiàng)附加扣除,還是1月到12月的專項(xiàng)附加扣除呢
請問電腦實(shí)操課在哪里上
老師 酒店收到之前的疫情款 4月開的發(fā)票 之前也沒掛賬 我現(xiàn)在是不要做主營業(yè)務(wù)收入呢?
老師好!應(yīng)收(備用金)錯錄入應(yīng)付,后面又還款了備用金也是錄應(yīng)付,該怎么調(diào)整回來呢
老師,你好,24年跨年的餐飲票可以入賬嗎?
請問分公司的企業(yè)法人類型是什么?
老師好,企業(yè)匯算清繳時,期間費(fèi)用明細(xì)表各項(xiàng)目分類,水電費(fèi)、環(huán)保費(fèi)可以計入辦公費(fèi)嗎?
老師我想問一下個體戶餐飲店核定征收,今天接到電話說收入和申報不一致,是什么意思
稅務(wù)局查賬都要企業(yè)有無存貨場地嗎?總公司自己沒有場地,借用子公司的場地,稅務(wù)局說這樣是違法是不可以的,真有這樣的法規(guī)嗎?
老師,問一個事,就是企業(yè)暫估了發(fā)票,現(xiàn)在這個票沒開出來,可能得10月份開出來,這筆暫估可以先不調(diào)嘛。做企業(yè)匯算清繳
老師我收到了固定資產(chǎn)發(fā)票,固定資產(chǎn)可以先不入賬,等到幾個月以后再入賬可以嗎?
我的意思是比如這人工資從10月份到12月份工資是40000,專項(xiàng)扣除2400*3,社保352,累計扣除15000,要交14448*3%=433的個稅,那么年度個稅匯算清繳時是不是會調(diào)整40000-60000(年累計扣除)-352-28800(年累計專項(xiàng)扣除)=-49152,這樣
你好,這人之前在別的單位沒有工資嗎?個稅匯算清繳是個人在APP上操作的,是綜合一年的所得。
像在兩個單位都申報工資的話,這個選擇扣繳方式的,是不是選擇那個在哪個單位申報工資時間比較長的單位比較好呢,還是選擇哪個都一樣?
你好,這個都是一樣的,最后匯算清繳結(jié)果一樣。
前面問的那個問題,如果在其他單位沒有申報工資的話,那她也就不能是按一年扣除數(shù)抵扣,只能是按申報的工資月份算的是嗎
你好,如果一年再沒有別的收入,匯算清繳是可以按一年扣除。
也就是說現(xiàn)在從10月到12月扣的個稅433,等后面匯算清繳時會退回這四百多的是嗎
你好,是的,前提是之前月份一點(diǎn)收入都沒有。
扣繳方式選擇是單位這邊的,那到時候匯算清繳時回退的話錢是退回到單位這邊吧
你好,這個老師不太清楚,我們都是直接退給個人了。
老師,確定在兩處單位都領(lǐng)有工資的,扣繳方式選擇哪個單位都一樣的,而不是說選擇申報時間長一點(diǎn)的吧
你好,這個老師是確定的。