你好!可以的 可以做會計分錄記入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
我想問一下公司收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)成本發(fā)票會計分錄怎么做?謝謝
老師網(wǎng)絡(luò)公司收到云服務(wù)費(fèi)發(fā)票做管理費(fèi)用―辦公費(fèi)可以嗎?
請問公司收到會展服務(wù)*服務(wù)費(fèi)可以做會計分錄管理費(fèi)用—辦公費(fèi)嘛?謝謝。
請問收到物業(yè)代收的垃圾及照明費(fèi)收據(jù)會計分錄也是管理費(fèi)用—辦公費(fèi)嘛?這個收據(jù)還需要到時在調(diào)增嘛?謝謝
老師,請問下我公司要把管理費(fèi)用-辦公費(fèi)調(diào)整在管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里,我應(yīng)該怎樣做會計分錄 @郭老師
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬