是的是的,這些都需要記賬的

出口退稅流程及計(jì)算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿(mào)型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在開(kāi)始有少量的出口業(yè)務(wù),是否是先要把以前對(duì)應(yīng)的已認(rèn)證已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后再申請(qǐng)退稅?另外還想問(wèn)一下如果需要開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,由于是免稅業(yè)務(wù),是否開(kāi)具的也是0稅率的增值稅普通發(fā)票?謝謝老師
老師您好,出口退稅企業(yè),另一個(gè)外幣賬戶是否也要打給財(cái)務(wù)做賬啊,已出口收匯,元月份開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)出口發(fā)票?謝謝!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開(kāi)出0稅率外銷(xiāo)發(fā)票,1月份收到出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請(qǐng)退稅,出口退稅小白請(qǐng)問(wèn)老師,接下來(lái)要做哪些工作,增值稅怎么申報(bào)???非常感謝老師!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開(kāi)出0稅率外銷(xiāo)發(fā)票,1月份收到出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請(qǐng)退稅,出口退稅小白請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)給國(guó)外的發(fā)票怎么處理,第一聯(lián)自己拿來(lái)做賬,第二三聯(lián)等其他聯(lián)怎么處理呢?謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開(kāi)出0稅率兩張外銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)內(nèi)銷(xiāo),12月份收到出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請(qǐng)退稅,出口退稅小白請(qǐng)問(wèn)老師,怎么認(rèn)證出口發(fā)票,增值稅怎么填報(bào)?。糠浅8兄x老師!
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內(nèi)陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱是什么
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?有沒(méi)有什么特殊情況?
公司購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)按照幾年攤銷(xiāo) 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應(yīng)該怎么做呢?麻煩老師給整理一個(gè)完整的分錄
老師請(qǐng)問(wèn)一下租賃發(fā)票,小規(guī)模是5%,一般納稅人是9%嘛,現(xiàn)在小規(guī)模都是1%啊,現(xiàn)在
我9月賬做賬發(fā)現(xiàn)第二季度的印花稅及企業(yè)所得稅沒(méi)有繳納沒(méi)有計(jì)提,然后10月發(fā)現(xiàn)做在了9月賬補(bǔ)計(jì)提,當(dāng)時(shí)繳納發(fā)現(xiàn)有滯納金,計(jì)提沒(méi)有計(jì)提這筆滯納金30.92+40.02元,怎么平賬
給公司法人轉(zhuǎn)賬,備注借款,這是哪個(gè)總賬科目
老師,我們是建筑安裝公司,承接的設(shè)備維修的活,對(duì)方讓我們開(kāi)13%稅率的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)可以嗎?
老師你好,股東和法人完成實(shí)繳后能不能從公司賬戶借款用于公司經(jīng)營(yíng),年底歸還,還需要滿足什么條件嗎?


是直接美元賬戶流水、回單打給我嗎
可以的,按回單,還有相應(yīng)的合同
合同是否要拿去退稅用呢,12月份出口,1月份開(kāi)出銷(xiāo)項(xiàng)票,退稅應(yīng)該沒(méi)有那么快的呢
記賬也可能用得合同的