同學(xué)你好!這個(gè)是可以的哦
老師,對(duì)方公戶給我們老板打進(jìn)來一筆錢,正常是老板以自己的名義給對(duì)方開發(fā)票,但是對(duì)方又不要發(fā)票,這樣對(duì)我們來說應(yīng)該沒啥事吧?
老師想問一下,紅沖跟作廢有點(diǎn)模糊,是不是當(dāng)月的發(fā)票開了,暫時(shí)不想給對(duì)方,因?yàn)閷?duì)方還沒有錢給,就可以先作廢,如果說過月了就紅沖
老師,我們是小規(guī)模,去年給對(duì)方開了發(fā)票怕稅率變成3%,但是對(duì)方?jīng)]有給錢,老板說票開出來,暫時(shí)不給對(duì)方,先不給對(duì)方可以吧?
我們是小規(guī)模稅率1%,對(duì)方是一般納稅人稅率6%。我們給他開專票,對(duì)方要求補(bǔ)稅差。但是對(duì)方說給我們開個(gè)代繳稅證明,就不給我們開發(fā)票了,可以嗎
老師請(qǐng)問發(fā)現(xiàn)對(duì)方去年給我們開的發(fā)票開錯(cuò)公司了,現(xiàn)在要求對(duì)方重新開。對(duì)方去年是小規(guī)模,開的1%現(xiàn)在變成一般納稅人了,這種情況怎么處理呢?對(duì)方說只能給我們開專票 13%的
小規(guī)模納稅人生鮮超市季度營業(yè)額超30萬 ,生鮮海鮮蛋肉果蔬免征增值稅的,怎么做分錄
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個(gè)體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實(shí)際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?