學(xué)員您好,葡萄酒是出廠(chǎng)環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,后面銷(xiāo)售就不再繳納了
葡萄酒生產(chǎn)環(huán)節(jié)可以抵扣已納消費(fèi)稅,當(dāng)期抵扣不完能接轉(zhuǎn)下期接著抵嗎?還有一個(gè)資源稅也是同樣的問(wèn)題
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,企業(yè)當(dāng)期通過(guò)認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為6萬(wàn)元,2020年9月經(jīng)營(yíng)狀況如下:(1)生產(chǎn)食用酒精一批,將其中的50%用于銷(xiāo)售,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元、稅額1.3萬(wàn)元。(2)將剩余50%的食用酒精作為酒基,加入食品添加劑調(diào)制成38度的配制酒,當(dāng)月全部銷(xiāo)售,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額18萬(wàn)元、稅額2.34萬(wàn)元。(3)配制葡萄酒一批,將10%的葡萄酒用于生產(chǎn)酒心巧克力,巧克力采用賒銷(xiāo)方式銷(xiāo)售、不含稅總價(jià)為20萬(wàn)元,貨已經(jīng)交付,合同約定10月31日付款。(4)將剩余90%的葡萄酒裝瓶對(duì)外銷(xiāo)售,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額36萬(wàn)元、稅額4.68萬(wàn)元問(wèn)題(1):計(jì)算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)交的消費(fèi)稅。問(wèn)題(2):計(jì)算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)交的消費(fèi)稅。問(wèn)題(3):計(jì)算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)交的消費(fèi)稅。問(wèn)題(4):計(jì)算業(yè)務(wù)(4)應(yīng)交的消費(fèi)稅。問(wèn)題(5):計(jì)算該企業(yè)9月應(yīng)繳納的增值稅。
老師好,我是一家注冊(cè)在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進(jìn)口零售公司,產(chǎn)品銷(xiāo)售給境內(nèi)消費(fèi)者,有幾個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下,針對(duì)跨境電商有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi),海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費(fèi)者,我們公司是代扣代繳義務(wù)人,海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達(dá)繳款書(shū)繳稅,問(wèn)題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)?2若可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話(huà),但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點(diǎn)與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)間差,會(huì)出現(xiàn)前期銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產(chǎn)品涉及到消費(fèi)稅,代扣代繳消費(fèi)者的消費(fèi)稅,我們企業(yè)還需要再交消費(fèi)稅嗎
老師好,我是一家注冊(cè)在保稅區(qū)內(nèi)的跨境電商進(jìn)口零售公司,產(chǎn)品銷(xiāo)售給境內(nèi)消費(fèi)者,有幾個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下,針對(duì)跨境電商有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi),海關(guān)的納稅政策是納稅主體是消費(fèi)者,我們公司是代扣代繳義務(wù)人,海關(guān)待貨物發(fā)出后第31-45天內(nèi)下達(dá)繳款書(shū)繳稅,問(wèn)題1我們代扣代繳的增值稅可以不可以當(dāng)做企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)?2若可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的話(huà),但海關(guān)代扣代繳的增值稅節(jié)點(diǎn)與稅務(wù)增值稅納稅節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)間差,會(huì)出現(xiàn)前期銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,如何可以做到同步避免前期多交稅呢?3部分產(chǎn)品涉及到消費(fèi)稅,代扣代繳消費(fèi)者的消費(fèi)稅,我們企業(yè)還需要再交消費(fèi)稅嗎
老師,接著上一個(gè)問(wèn)題的⑺將自產(chǎn)35度糧食白酒10噸,以成本價(jià)每噸0.85萬(wàn)元分給職工作年貨,對(duì)外銷(xiāo)售同類(lèi)糧食白酒不含稅單價(jià)為每噸1.95萬(wàn)元;(8)該廠(chǎng)生產(chǎn)一種新的糧食白酒,廣告樣品使用0.2噸,該種白酒無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià),生產(chǎn)成本為每噸4萬(wàn)元;(其他資料:本月初的期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅為8.6萬(wàn)元,本期購(gòu)進(jìn)機(jī)器修理備件和燃料、低值易耗品等取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為20.4元)(國(guó)家規(guī)定糧食白酒的成本利潤(rùn)率為10%,進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅稅率為50%,葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%)根據(jù)以上資料計(jì)算:(1)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅;(2)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅(3)甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅和教育費(fèi)附加之和。老師,接著上一個(gè)問(wèn)題的,拜托了
我公司收到B公司的銀行承兌匯票,然后我公司轉(zhuǎn)賬給B公司,公司再把銀行承兌匯票背書(shū)給C公司,這樣有問(wèn)題嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師請(qǐng)問(wèn),商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票有啥區(qū)別?有啥風(fēng)險(xiǎn)
老師,我公司是蔬菜農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,以47000的價(jià)格收購(gòu)進(jìn)來(lái),這會(huì)又以47000的價(jià)格賣(mài)出去,這會(huì)要開(kāi)票,我問(wèn)老板,老板說(shuō)對(duì)方收到貨才給代辦費(fèi),這個(gè)票可以開(kāi)嗎
注冊(cè)資本怎么改。有什么麻煩不
簡(jiǎn)易報(bào)關(guān)可以退稅嗎,有報(bào)關(guān)單嗎
私立幼兒園需要交土地房產(chǎn)稅嘛
老師之前跟對(duì)方前的合同是40幾萬(wàn)開(kāi)9%的發(fā)票,現(xiàn)在變更合同簽的是40幾萬(wàn)開(kāi)6%的發(fā)票,差了一萬(wàn)多的稅金,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)這一萬(wàn)多稅金要退給他們,但是合同金額是一樣的要怎么退給對(duì)方
老師建筑公司,有一部分不給力,這個(gè)怎么處理,可以做壞賬嗎
你好,我是一家公司的會(huì)計(jì),老板開(kāi)了各種發(fā)票,包括白酒,阿膠,藥材,端午給員工大粽子,還有一些日常用品,可以入賬嗎?
沒(méi)有外商投資,但是做年報(bào)的時(shí)候要求填寫(xiě)外商經(jīng)營(yíng)情況營(yíng)業(yè)成本相關(guān),那營(yíng)業(yè)成本是填0還是按財(cái)務(wù)報(bào)表。