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老師您好 請問21年員工的報銷有些還未報,2022年報銷跨年費用怎么做分錄啊

2022-01-08 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-08 10:05

你好, 涉及損益的,需要以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8172 追問 2022-01-08 10:07

管理費用和銷售費用 還有員工墊付的業(yè)務招待費等 在下一年報銷的話分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:08

借?以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款

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快賬用戶8172 追問 2022-01-08 10:09

老師就這一筆分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:09

借 利潤分配-未分配利潤 貸?以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8172 追問 2022-01-08 10:10

當時記得分錄是 借:管理費用、銷售費用 貸:其他應收款**

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:12

你跨年的,涉及損益的,需要以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8172 追問 2022-01-08 10:13

跨年需要用到以前年度損益調(diào)整 而不用沖其他應收是嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:14

如果你去年分錄是 借:管理費用、銷售費用 ?貸:其他應收款* 那么現(xiàn)在是 借 其他應收款 貸 銀行存款等等

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快賬用戶8172 追問 2022-01-08 10:15

那還需要通過以前年度損益調(diào)整嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-01-08 10:15

不需要通過以前年度損益調(diào)整

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你好, 涉及損益的,需要以前年度損益調(diào)整
2022-01-08
可以 具體的什么業(yè)務的
2022-03-28
只能計入利潤分配-未分配利潤。不能正常做費用了
2025-05-12
你好,這種跨年的還是不要入賬
2023-11-03
會計做賬是權責發(fā)生制,必須在發(fā)生當年做費用報銷
2024-12-09
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