您好 繳納增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 有所得還有企業(yè)所得稅

老師,請(qǐng)問(wèn)我們是物流公司,現(xiàn)在公司賣了幾輛運(yùn)輸車,那么需要繳納哪些稅呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們物流公司現(xiàn)在出售了一輛運(yùn)輸車,對(duì)方先打款給我們,發(fā)票還沒(méi)開(kāi),那我們現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司需要一部車公司用,剛好老板有兩輛車,可以賣一一輛車給我們,50萬(wàn)買的,賣40萬(wàn),我們公司跟老板需要繳納什么稅呢
我們公司是一家運(yùn)輸公司,2020年買入一輛二手掛車,開(kāi)的是二手車銷售同意發(fā)票不能抵扣稅,現(xiàn)在要賣出這輛二手車,需要繳納什么稅呢
老師,您好!請(qǐng)問(wèn),我們公司采購(gòu)貨物,物流公司在運(yùn)輸這批貨物時(shí),發(fā)生車禍了,物流公司給予我們公司的賠償是沖減了應(yīng)付賬款—物流運(yùn)輸款項(xiàng),賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?謝謝
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來(lái)款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書(shū)上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
這個(gè)月能開(kāi)上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒(méi)啥太多業(yè)務(wù),也沒(méi)什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒(méi)超過(guò)都怎么記賬?


增值稅具體怎么算,請(qǐng)老師教一下
請(qǐng)問(wèn)賣了多少錢呢?
晚點(diǎn)我到辦公室再看看發(fā)票具體金額
好的等您看了再說(shuō)
老師,二手車銷售發(fā)票上金額是141600,請(qǐng)老師幫忙看看繳納多少稅款
請(qǐng)問(wèn)單位是一般納稅人嗎
是的,當(dāng)時(shí)買車也是正常抵扣了增值稅的
那需要繳納增值稅141600/1.13*0.13=16290.2654867
這個(gè)是不能按照3%減按1%征收增值稅嗎?
不可以的哈?當(dāng)時(shí)買車也是正常抵扣了增值稅的
那我們現(xiàn)在把車賣給對(duì)方,只收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的二手車銷售發(fā)票,并未收到款項(xiàng),是不是我現(xiàn)在的會(huì)計(jì)分錄就是借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)?其他的分錄就暫時(shí)不用做?
借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后結(jié)轉(zhuǎn)清理?yè)p益 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
老師,應(yīng)收賬款金額是按照發(fā)票金額填列嗎?第一個(gè)固定資產(chǎn)清理是什么金額?第二個(gè)呢?因?yàn)槲覀冑u車款比清理的金額高
應(yīng)收賬款金額是按照發(fā)票金額填列 第一個(gè)固定資產(chǎn)清理是原值減去累計(jì)折舊 第二個(gè)是賣出不含稅的金額 賣車款比清理的金額高 第三筆分錄寫(xiě)相反分錄