勞務費都要去開票的哦,
如果是勞務費,有對公轉(zhuǎn)賬+申報個稅,那個人還需要去稅務局代開發(fā)票嗎?
個人去稅務局代開勞務費發(fā)票,公司還是要給對方申報勞務報酬嗎
個人去稅務局代開勞務發(fā)票,個稅是個人交還是支付的公司交?公司要不要申報勞務費?
如果我單位先給個人申報了勞務報酬個稅 那么個人還需要再去稅局代開發(fā)票嘛
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
不管金額多大都要去開嗎?
那我審計一個項目的支出,勞務費這塊企業(yè)有給勞務人員申報個稅,且有實際支付,那沒有發(fā)票可以認嗎?
是需要開發(fā)票的哦,
那我審計一個項目的支出,勞務費這塊企業(yè)有給勞務人員申報個稅,且有實際支付,那沒有發(fā)票可以認嗎?
不可以,按稅法規(guī)定,是需要發(fā)票的
從審計角度看可以嗎?
審計不也是基于稅法來嗎
那我現(xiàn)在審計這個項目的總支出,他這筆勞務費有實際支付,且有申報個稅,只是個人沒有開發(fā)票,那這筆不能算進總支出里面嗎?要出專項審計報告
財務角度來說是要發(fā)票的,不然年度匯算清繳要調(diào)整,審計的話看你們審計規(guī)則