你好,如果編碼和成品的編碼一樣,可以退稅,不一樣的就要按免稅,不是視同內(nèi)銷.
一家DIY手工店(有限責(zé)任公司),主要經(jīng)營就是我們提供原材料,顧客來店里做手工。比如我們提供銀條、各種工具、指導(dǎo),顧客可以做戒指、手鐲之類的。我們就按不同產(chǎn)品來定價?,F(xiàn)在要做全面預(yù)算,全面預(yù)算要銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、直接材料、直接人工、制造費用、單位產(chǎn)品成本預(yù)算、銷售管理費用預(yù)算等等,但是我覺得DIY手工店不是生產(chǎn)型企業(yè),具體不知道應(yīng)該用哪幾個表比較合適。不事生產(chǎn)型企業(yè)生產(chǎn)預(yù)算表是否要寫呢?我們購進(jìn)的原材料是否因該寫進(jìn)直接材料預(yù)算表中呢?因為該DIY手工店主營項目不僅只有銀飾系列,還有其他手工項目,涉及到的原材料很多,不知道該怎么寫。還有該DIY手工店的員工主要是負(fù)責(zé)銷售、宣傳和指導(dǎo)顧客制作,那直接人工預(yù)算表又要怎么填呢?
生產(chǎn)制造業(yè),直接從供應(yīng)商買回把手直接跟成品單獨一起出口,是視同內(nèi)銷嗎?
單位就生產(chǎn)一種產(chǎn)品水穩(wěn)就是水泥和石頭簡單的攪拌一下,生產(chǎn)出來的水穩(wěn),我們和客戶簽訂九個點的工程合同開工程發(fā)票和簽訂十三個點的材料合同回來 材料發(fā)票,那我的成本怎么辦?我可以開發(fā)票的時候直接把對應(yīng)的成本直接從原材料轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本材料和主營業(yè)務(wù)成本工程?這個違背稅法嗎?
1.購入原材料一批(入庫單) 借:原材料—錫錠 借:原材料—電解銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料(領(lǐng)料單) 借:生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接材料 貸:原材料—錫錠 貸:原材料—電解銅 3.結(jié)轉(zhuǎn)人工成本 借:生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—人工—(生產(chǎn)部門工資、社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬 4.結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借:生產(chǎn)成本—鑼鈸 貸:制造費用 5.結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本 借:庫存商品—鑼鈸 貸:生產(chǎn)成本—鑼鈸 6.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本—內(nèi)銷成本/出口成本 貸:庫存商品—鑼鈸 您看看我這樣處理對嗎?請老師指導(dǎo)!需要做結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,結(jié)轉(zhuǎn)制造費用到生產(chǎn)成本嗎?我理解不按產(chǎn)品成本分配法做就不結(jié)轉(zhuǎn)人工到成本,不知道對不對?
老師,為我們是生產(chǎn)制造企業(yè)做A產(chǎn)品的,然后從供應(yīng)商那邊直接購進(jìn)A產(chǎn)品,再從公司銷售出去可以嗎,可以開成品的進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來抵扣增值稅嗎?
請問這個怎么選老師。
現(xiàn)在一般納稅人繳納增值稅月報申請流程是怎么樣?
這個個人經(jīng)營所得是按照5-35%的利潤申報稅務(wù)的,是嗎?
?老師,汽車行業(yè),收購和銷售的二手車都不開票,是上家直接過戶給現(xiàn)車主的,但是公司打了收購款,又收了銷售款的,這種怎么處理。 公司沒有采購和銷售的發(fā)票,但是賬走的公戶。
補(bǔ)提所得稅怎么做分錄
老師,你好,我現(xiàn)在要申報5月份的個稅,添加人員從業(yè)日期那邊填5月還是8月
開發(fā)票加稅點是用含稅加加稅點,還是不含稅加加稅點
5200的電腦可以直接費用嗎 不折舊可以不
公司招用的實習(xí)生,個稅怎么申報?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計算,比如2月7號入的職,10月離職實際按幾個月算
編碼不一樣
成品編碼是金屬制品,把手是橡膠制品
你好,一般是免稅,你也可以退稅之前自檢一下,可以自檢通過就作退稅,自檢不通過就做免稅,自檢會提示你是能不能退稅的
我要開發(fā)票,發(fā)票開什么稅率呢?
你好,你按免稅就可以了,發(fā)票稅率選 免稅
免稅,進(jìn)項要做轉(zhuǎn)出
你好,是的,免稅做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
可以視同內(nèi)銷開13%普票,進(jìn)項正常抵扣
你好,可以這樣,這樣的話你交的稅更多.
一般什么情況下不能退稅呢?生產(chǎn)制造業(yè)直接購進(jìn),又直接出口的是不能退稅嗎?
把手跟成品可以配套使用,也不能退稅嗎?
你好,生產(chǎn)企業(yè)直接購進(jìn),直接出口,如果和你的本來出口的商品編碼是一樣的,是可以退稅的,不一樣的話,只能做免稅.
稅率欄沒有免稅選項,只有0%、4%、13%的稅率
你好,稅率那里有免稅選項的啊,
我的開票系統(tǒng)沒有免稅選項
你好,有的哈,我們有企業(yè)一直在開稅率為免稅的呢
找了沒有免稅的選項,可以開0%發(fā)票,在申報增值稅和免抵退是選項免稅可以嗎?
你開票之前不是要建開票名稱嗎,你建開票貨物名稱的時候選優(yōu)惠政策,那里有免稅的
免稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1000
你好,免稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出