您好, 這個(gè)按照稅務(wù)核定的交就行
老師 我單位是個(gè)體工商戶 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得和增值稅都在 電子稅務(wù)局里面申報(bào) 我不知道我們單位這屬于什么類型的,增值稅還是季度不超30萬(wàn)免征,稅務(wù)局說(shuō)季度核定的是9萬(wàn)元,那么經(jīng)營(yíng)所得該怎么申報(bào)呢
老師,我有個(gè)體工商戶是核定征收,一個(gè)季度定了6萬(wàn),征收率是5%,實(shí)際上沒(méi)有普票收入,開(kāi)了20萬(wàn)的專票,這個(gè)季度報(bào)稅都需要報(bào)那些稅,稅款怎么計(jì)算?
我們是個(gè)體戶的 核定征收 不超一個(gè)季度45萬(wàn)就不用交稅 我進(jìn)去申報(bào) 系統(tǒng)是自動(dòng)幫我們申報(bào)的零申報(bào) 我們有開(kāi)幾千元的發(fā)票 這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)了我要改嗎
我們是個(gè)體工商戶,以上幾個(gè)季度都沒(méi)有交稅。這個(gè)季度我去申報(bào),報(bào)不了,然后去稅務(wù)局,他說(shuō)現(xiàn)在被定位核定征收,
老師,我是個(gè)體戶核定征收,有老師說(shuō)我需要交個(gè)稅,但是我們季度都是自動(dòng)申報(bào)的,沒(méi)有看見(jiàn)個(gè)稅的呢
請(qǐng)教老師:公司6月末收到1000現(xiàn)金的咨詢費(fèi),出納7月初才存入銀行。問(wèn)題是在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),貨幣資金欄和銀行對(duì)賬多出1000。這種情況如何解決?銀行季度對(duì)賬那邊是提交平還是不平?謝謝
老師好,注冊(cè)資本從原來(lái)的5000萬(wàn)減至50萬(wàn),然后實(shí)收資本到位了220萬(wàn),當(dāng)減到50萬(wàn)后實(shí)收資本在報(bào)表上產(chǎn)生了期初期末變化,會(huì)引起稅務(wù)局的預(yù)警稽查嗎?然后老股東撤資帶走原實(shí)繳的資金,新股東要馬上注冊(cè)資本到位嗎?如果不到位會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),然后轉(zhuǎn)讓金額會(huì)變成零,新股東再轉(zhuǎn)讓的股份的時(shí)候轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)的就是收益了嗎?
老師看看我的分錄對(duì)不
異地分包項(xiàng)目開(kāi)票需要異地預(yù)繳增值稅嗎
老師,咨詢你一個(gè)問(wèn)題,物業(yè)公司,收到的公共收益(比如停車(chē)費(fèi),售水機(jī)),最后要這些公收益減去公共支出剩余的資金要交付給業(yè)委會(huì),公共收益是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入還是其他應(yīng)付款呢?公共收益需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們?nèi)ツ昀麧?rùn)虧了30萬(wàn), 我做匯算的時(shí)候有個(gè)房租發(fā)票24萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票回來(lái) 要做納稅調(diào)增24,30-24=6萬(wàn)的虧損,今年老板說(shuō)要做到31萬(wàn)-去年的虧塤30=1要交企業(yè)稅+房租24萬(wàn)的房租發(fā)票12000的稅,搞不懂去年是虧的6萬(wàn)呀,幫我解釋一下
老師你好,怎么核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的賬
怎么界定那些報(bào)賬資料需要合同和不需要合同
公司從外邊借錢(qián) 怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)公司的車(chē)輛過(guò)戶給個(gè)人,公司開(kāi)票了2000,按13%稅率開(kāi)的,我在電子稅務(wù)局系統(tǒng)查詢開(kāi)票金額,發(fā)現(xiàn)多了一個(gè)二手車(chē)銷售統(tǒng)一發(fā)票兩千的,這就導(dǎo)致我的實(shí)際開(kāi)票金額,比系統(tǒng)里導(dǎo)的少了兩千會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過(guò)有問(wèn)題,這怎么辦
現(xiàn)在個(gè)體工商戶都是定額征收了嗎
定額征收的越來(lái)越少了