您好!是的。 按實(shí)際繳納的金額除以不含稅收入
增值稅 附加 是按照5%3%2% 來繳納的 那天我在公司所在地的稅務(wù)局問了 說的不用回來補(bǔ)那個(gè)2% 那么我在做賬抵那個(gè)附加稅的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)預(yù)繳的少一些 抵下來就是負(fù)數(shù)了 是不是要做一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入—稅收減免的這個(gè)科目來做那個(gè)差額?
老師,就是現(xiàn)在所得稅100萬以內(nèi)的稅率是5再減半繳納是吧我想問一下這個(gè)稅負(fù)是用那個(gè)數(shù)除以收入呢是實(shí)際繳納的還是說按照5%計(jì)提出來的那個(gè)數(shù)呢
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得是按照應(yīng)納稅額計(jì)提還是減免稅額后的金額計(jì)提(應(yīng)納稅額2000減免稅額1000(100萬內(nèi)減半征收)實(shí)際繳納經(jīng)驗(yàn)所得1000。我是按照那個(gè)金額計(jì)提呢,謝謝老師百忙之中回復(fù)
老師,我想問一下,2022年小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠是,應(yīng)納稅所得100萬以內(nèi),實(shí)際稅率是2.5%。這個(gè)政策據(jù)說今年已經(jīng)調(diào)整成5%了。那我做2022年年報(bào),企業(yè)所得稅稅率按2.5%算,那遞延所得稅稅率是5%的還是按2.5%?
老師,我想問一下那個(gè)個(gè)體戶是按月申報(bào)個(gè)稅是吧,那他每個(gè)月是按照經(jīng)營(yíng)所得的那個(gè)5級(jí)稅率表去申報(bào)嗎,還有就是說年應(yīng)納稅所得額200萬以內(nèi)可以減半征收,那這個(gè)是我平時(shí)算稅的時(shí)候就可以減半嗎?還是說我平時(shí)要按照全額繳納,然后在年終匯算清繳的時(shí)候再給我退稅?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
好的謝謝老師
你好!不用客氣的了