您好!是的。 按實際繳納的金額除以不含稅收入
增值稅 附加 是按照5%3%2% 來繳納的 那天我在公司所在地的稅務(wù)局問了 說的不用回來補那個2% 那么我在做賬抵那個附加稅的時候就會出現(xiàn)預(yù)繳的少一些 抵下來就是負(fù)數(shù)了 是不是要做一個營業(yè)外收入—稅收減免的這個科目來做那個差額?
老師,就是現(xiàn)在所得稅100萬以內(nèi)的稅率是5再減半繳納是吧我想問一下這個稅負(fù)是用那個數(shù)除以收入呢是實際繳納的還是說按照5%計提出來的那個數(shù)呢
老師個體戶經(jīng)營所得是按照應(yīng)納稅額計提還是減免稅額后的金額計提(應(yīng)納稅額2000減免稅額1000(100萬內(nèi)減半征收)實際繳納經(jīng)驗所得1000。我是按照那個金額計提呢,謝謝老師百忙之中回復(fù)
老師,我想問一下,2022年小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠是,應(yīng)納稅所得100萬以內(nèi),實際稅率是2.5%。這個政策據(jù)說今年已經(jīng)調(diào)整成5%了。那我做2022年年報,企業(yè)所得稅稅率按2.5%算,那遞延所得稅稅率是5%的還是按2.5%?
老師,我想問一下那個個體戶是按月申報個稅是吧,那他每個月是按照經(jīng)營所得的那個5級稅率表去申報嗎,還有就是說年應(yīng)納稅所得額200萬以內(nèi)可以減半征收,那這個是我平時算稅的時候就可以減半嗎?還是說我平時要按照全額繳納,然后在年終匯算清繳的時候再給我退稅?
老師就是現(xiàn)金流量表的收到其他與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的現(xiàn)金與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有什么聯(lián)系?
客戶付款用個人賬戶付錢到我們公司 付德是他公司的費用 那我們開票可以直接開給他公司嗎
交工會經(jīng)費時要除去專項附加扣除嗎
老師,請問開勞務(wù)*勞務(wù)費,不需要資質(zhì)吧
代發(fā)酒的分錄怎么寫
老師,這張發(fā)票第一項第二項,和第三項至第七項。這兩項內(nèi)容不一樣可以開到一張發(fā)票上嗎?
各位老師,大家好,我是寧夏人,但是我想在蘇州注冊一個代賬公司,不知道可以嗎
老師,去年有二筆成本費用我今年在賬上補提了,所以資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤與利潤表上的利潤總額相差的數(shù)字就是這個直接補做的數(shù)據(jù),就是問下,去年所得稅已匯算了,這個在明年所得稅匯算清繳時要做調(diào)增吧
老師,對公轉(zhuǎn)給法人款備注往來款和備用金有什么不同
請問一下因為跨月紅沖發(fā)票,造成這個有有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這筆金額要怎樣做賬
好的謝謝老師
你好!不用客氣的了