您好!是的。 按實際繳納的金額除以不含稅收入

增值稅 附加 是按照5%3%2% 來繳納的 那天我在公司所在地的稅務(wù)局問了 說的不用回來補那個2% 那么我在做賬抵那個附加稅的時候就會出現(xiàn)預(yù)繳的少一些 抵下來就是負(fù)數(shù)了 是不是要做一個營業(yè)外收入—稅收減免的這個科目來做那個差額?
老師,就是現(xiàn)在所得稅100萬以內(nèi)的稅率是5再減半繳納是吧我想問一下這個稅負(fù)是用那個數(shù)除以收入呢是實際繳納的還是說按照5%計提出來的那個數(shù)呢
老師個體戶經(jīng)營所得是按照應(yīng)納稅額計提還是減免稅額后的金額計提(應(yīng)納稅額2000減免稅額1000(100萬內(nèi)減半征收)實際繳納經(jīng)驗所得1000。我是按照那個金額計提呢,謝謝老師百忙之中回復(fù)
老師,我想問一下,2022年小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠是,應(yīng)納稅所得100萬以內(nèi),實際稅率是2.5%。這個政策據(jù)說今年已經(jīng)調(diào)整成5%了。那我做2022年年報,企業(yè)所得稅稅率按2.5%算,那遞延所得稅稅率是5%的還是按2.5%?
老師,我想問一下那個個體戶是按月申報個稅是吧,那他每個月是按照經(jīng)營所得的那個5級稅率表去申報嗎,還有就是說年應(yīng)納稅所得額200萬以內(nèi)可以減半征收,那這個是我平時算稅的時候就可以減半嗎?還是說我平時要按照全額繳納,然后在年終匯算清繳的時候再給我退稅?
增值稅哪些專票可以抵扣進(jìn)項?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報已經(jīng)報了的
上個月新增一個員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報企業(yè)所得稅的時候,需要填一個資產(chǎn)是否損失,這個怎么填
現(xiàn)在開票要求嚴(yán)不嚴(yán)格,比如說伊利牛奶原味125ml, 有些客戶要求比較多的,要求只開"牛奶""兩個字,數(shù)量多少件這樣。能這樣開票嗎?
老師,應(yīng)交稅費-未交增值稅,有負(fù)數(shù)余額,是代表什么?
核定征收期間,超額度了。我如果更正申報,來年還能繼續(xù)核定征收么
凈資產(chǎn)就是報表里的所有者權(quán)益對嗎
那現(xiàn)在我要問一個問題,具體一點,7月發(fā)放6月工資表工資,因為公司賬上錢不夠,給其中一個人延期發(fā)放,在8月進(jìn)行發(fā)放。 6月工資總額4萬,其他人社保個人部分是0,這個人的應(yīng)發(fā)工資是1萬,社保個人部分是500,個稅是200,我在當(dāng)月應(yīng)該怎么做賬,下月發(fā)放他的工資又該怎么做賬
殘疾人保障金,工資總額是只要發(fā)放工資都算嗎
好的謝謝老師
你好!不用客氣的了