同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸預(yù)付賬款
老師 我有個(gè)憑證是做到成本了 現(xiàn)在說(shuō)是預(yù)付款 成本到現(xiàn)在都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)在要調(diào)整分錄 當(dāng)初的分錄是 借:開(kāi)發(fā)成本 貸:銀行存款 現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做呢 說(shuō)是預(yù)付款
老師你,您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對(duì)方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問(wèn)題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了,因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來(lái)科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來(lái)表示,那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
以前年度多做的成本,能調(diào)整到今年的成本嗎?如何調(diào)整具體的會(huì)計(jì)分錄(我把一筆沒(méi)有發(fā)票的單據(jù)做成了成本,今年翻憑證時(shí)才發(fā)現(xiàn),沒(méi)有發(fā)票我做成了,借:工程施工 貸:銀行存款。正確做法應(yīng)該是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款)我該怎么調(diào)整?
4月沒(méi)有收到成本票 付款是做錯(cuò)分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款,以為四月已經(jīng)計(jì)提了預(yù)付其實(shí)沒(méi)有,現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn),怎么才能沖掉多記的成本,把預(yù)付加進(jìn)去,怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,去年的賬,成本沒(méi)拿發(fā)票,做了借預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在跨年匯算清繳,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,怎么做調(diào)整分錄
老師,我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),總會(huì)請(qǐng)一些外來(lái)人員幫忙加工制造,但是這些人不給我們公司開(kāi)票,我可以直接給他們申報(bào)工資呢
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師,企業(yè)增資減資,債轉(zhuǎn)股都必須要去稅務(wù)大廳辦理然后更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照,對(duì)吧
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
請(qǐng)問(wèn)老板,施工企業(yè),勞務(wù)和 機(jī)械安裝的稅率分別是多少?
其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備,計(jì)入其他綜合收益-減值準(zhǔn)備期末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入什么科目?
老師公司要注銷,利潤(rùn)表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報(bào)表,增值稅附加稅報(bào)表第三季度的,填上開(kāi)票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個(gè)核定銷售額9萬(wàn),實(shí)際填的數(shù)三千多,有辦理過(guò)的老師嗎?指點(diǎn)一下
老師你好!個(gè)體工商戶升級(jí)為公司,個(gè)體戶利潤(rùn)未分配利潤(rùn)為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級(jí),科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個(gè)利潤(rùn)46365.80總交20%個(gè)稅嗎?
我的開(kāi)發(fā)成本到現(xiàn)在都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)?
怎么有費(fèi)用科目呢?
同學(xué)你好 成本是成本費(fèi)用是費(fèi)用
在成本里 沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 分錄怎么寫 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的
同學(xué)你好 借開(kāi)發(fā)成本 貸銀行存款等科目