你好需要計算做好了給你
老師,印花稅新的政策是什么?哪些合同不需要繳納印花稅,聽說印花稅出新政策了
企業(yè)團體意外險怎么寫分錄
老師,您好,我自己在代賬,需要裁剪A4紙打印出來的數(shù)電票和記賬憑證,我用剪刀裁剪,不整齊,我應該購買什么樣的工具來裁剪,比較合適,謝謝。
請問老師,1.一輛試用車轉(zhuǎn)為維修用車怎么做會計處理?涉及增值稅轉(zhuǎn)出嗎?2.如何監(jiān)控3個月未售出庫存?有哪些處置方式?3.鈑噴車間本月水電費異常上升如何排查原因?4.如何解釋毛利率偏離行業(yè)均值?5.稅負率低于同行是否觸發(fā)稅務預警?有哪些調(diào)整方案?6.客戶購車贈10次保養(yǎng)會計和稅務如何處理?7.收到供貨商返利10萬但未開票會計和稅務如何處理? 請老師根據(jù)以上問題依次做出詳細解答方案
老師您好,一家小公司,只有三個員工,以往都是公戶發(fā)工資,這兩個月沒發(fā),可以申報工資為0
這個題怎么算不到答案?
老師出口商品跨大類是什么意思,比如我原來8206開頭這次是8204開頭這算出口商品跨大類嗎
請問下:實際工作中,我們公司為平臺服務業(yè),通過支付寶平臺渠道收取客戶充值款,假如支付寶手續(xù)費為2%,假如客戶充值100元,支付寶收2元手續(xù)費,給我們公司賬戶打款98元,支付寶后期給我們優(yōu)惠,就是每一筆收款給予萬分之一的現(xiàn)金返利,定期結(jié)算給我們打款。針對這筆返利,有幾個問題:1.會計上如何處理?2.稅務上如何處理?我們公司需要開發(fā)票給對方?3.如果不開發(fā)票,對方將怎么處理?謝謝!
請問老師我的題目為什么不可以發(fā)圖片呢
老板想注銷公司了,賬上的未分配利潤咋辦?
題目一開始有這個說明:某卷煙廠(一般納稅人)2016 年6月初“應交稅費-未交增值稅”借方余額 80000 元,“應交稅費-應交消費稅”貸方余額為 105000 元。當月發(fā)生如下業(yè)務:
1借原材料100000 應交稅費應交增值稅進項稅額17000 貸銀行存款117000 2.借應交稅費-應交消費稅105000 -應交城建稅31850 -應交教育費附加13650 -未交增值稅350000 貸銀行存款500500 3借原材料50000 應交稅費應交增值稅進項8500 貸銀行存款58500 4借委托加工物資30000 貸原材料30000 5代扣代繳消費稅的計算 (30000+2000)/(1-0.3)*0.3=13714.29 借委托加工物資2000 應交稅費應交增值稅進項340 -應交消費稅13714.29 貸銀行存款 6借銀行存款1404000 貸主營業(yè)務收入1200000 應交稅費應交增值稅銷項稅204000 借稅金及附加678000 貸應交稅費-應交消費稅678000 7借管理費用520500 貸庫存商品300000 應交稅費應交增值稅銷項稅51000 -應交消費稅169500 2)計算本月準予扣除的外購煙絲已納消費稅額, (80000+100000+32000-60000)*0.3=45600