借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(或在借方)
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
本月銷項稅額1000 進項稅額1200 留底200怎么做賬務(wù)處理?我做的對嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1200 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 200
每月計提增值稅,做的是:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值 年底是不是要把進項稅額和銷項稅額對沖掉???
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
老師 請問 每月末是不是要將進項稅額和銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn):1.如果是銷項多了就記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)同時做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,2.如果是本月進項多,銷項少,意味多交了,則做:借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),同時做:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是這樣的嗎?
商業(yè)承兌匯票票據(jù)狀態(tài)顯示已承兌已鎖定什么意思?匯票到期還能付款么?
老師,社保個人部分由公司承擔(dān),這樣做分錄對?
請問分公司跨區(qū)域變更地址后,現(xiàn)場辦理稅務(wù)變更需要提供哪些資料
老師 造一臺越野車 需要算 人工 成本 材料 時間 這個該怎么去算 該怎么進行下去?
老師,約當(dāng)產(chǎn)量公式是怎么算的
老師,請問公司之間的借款也需要合同嗎?不要利息也可以吧?
老師請問以前做稅務(wù)登記就不用以法人身份信息進去,現(xiàn)在不用法人身份進去怎么進去呢?現(xiàn)在新辦電子稅務(wù)局系統(tǒng)是從哪里進去?
變賣公司多余的桌子,椅子無法準(zhǔn)確知道,是否計入固定資產(chǎn),應(yīng)如何處理這筆業(yè)務(wù)呢
老師,有的員工停車費幾個月一起拿,然后有好多,正常嗎?可以說的過去嗎?
老師,這個題不懂 我感覺課堂中沒有提到彈性預(yù)算,今年的教材還有沒有彈性預(yù)算呀?這個題不懂
倒擠應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?嗎這個科目年底有余額是正常的嗎?
要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 或做相反分錄
老師,那我應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅在貸方有余額,要從借方結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅,我是不是有要交而未交的增值稅啊,
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方有余額表示有應(yīng)交未交的增值稅
那我12月份是不是就不用做計提增值稅那一步了,
老師,這樣結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交而未交的增值稅為什么跟我要申報繳納的增值稅不等呢?
是不是還有其他三級明細(xì)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn),比如應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師,我發(fā)現(xiàn)他們家公司,之前都沒有做這次分錄,只做了計提和繳納稅款的分錄,那我現(xiàn)在是繼續(xù)按照之前的那樣不做進銷項結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,還是今年年底一起結(jié)轉(zhuǎn)了,
平時可以不做進銷項結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,年底一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
如果還有其他三級科目,比如有應(yīng)交稅費-減免稅,這個怎么做結(jié)轉(zhuǎn)?
?借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ?貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)