您好同學,請稍等,我一個一個給您計算
)購進一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元、增值稅稅款25.5萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加工費用30萬元、增值稅稅款5.1萬元。 (4)委托加工收回的高爾夫球桿的80%當月已經(jīng)銷售,收到不含稅價款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。計算甲企業(yè)代收代繳的消費稅,消費稅稅率10%計算 甲企業(yè)銷售高爾夫球桿應繳納的消費稅 假設丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅 留存?zhèn)}庫的高爾夫球桿應納消費稅 老師這個題目怎么做
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人。2010年10月發(fā)生以下業(yè)務: (1)購進一批Pu材料,增值稅專用發(fā)票注明價款l0萬元、增值稅稅款l.7萬元,委托乙企業(yè)將其加工成l00個高爾夫球包,支付加工費2萬元、增值稅稅款0.34刀兀;乙企業(yè)當月銷售同類球包不含稅銷售價格為0.25萬元/個。 (2)將委托加工收回的球包批發(fā)給代理商,收到不含稅價款28萬元。 (3)購進~批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款l50萬元、增值稅稅款25?5萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加工費用30萬元、增值稅稅款5.1萬元。 (4)委托加工收回的高爾夫球桿的80%當月已經(jīng)銷售,收到不含稅價款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。 (5)主管稅務機關在11月初對甲企業(yè)進行稅務檢查時發(fā)現(xiàn),乙企業(yè)已經(jīng)履行了代收代繳消費稅義務,丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅義務。(其他相關資料:高爾夫球及球具消費稅稅率為l0%,以上取得的增值稅專用發(fā)票均已通過主管稅務機關認證) (4)計算甲企業(yè)留存?zhèn)}庫的高爾夫球桿應繳納的消費稅。請問老師第四問怎么做,及為什么這么做
環(huán)球企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人。10月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進一批PU材料,增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元、增值稅稅款1.3萬元,委托乙企業(yè)將其加工成100個高爾夫球包,支付加工費2萬元、增值稅稅款0.26萬元;乙企業(yè)當月銷售同類球包不含稅銷售價格為0. 25萬元/個。 (2)將委托加工收回的球包批發(fā)給代理商,收到不含稅價款28萬元。 (3)購進一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元、增值稅稅款19.5萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加工費用30萬元、增值稅稅款3.9萬元。 (4)委托加工收回的高爾夫球桿的80%當月已經(jīng)銷售,收到不含稅價款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。 (5) 主管稅務機關在11月初對甲企業(yè)進行稅務檢查時發(fā)現(xiàn),乙企業(yè)已經(jīng)履行了代收代繳消費稅義務,丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅義務。 (其他相關資料:高爾夫球及球具消費稅稅率為10%,以上取得的增值稅專用發(fā)票均已通過主管稅務機關認證) 要求:根據(jù)上述資料,編制環(huán)球企業(yè)的會計分錄。
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加費用30萬元,當月加工完成,全部收回,丙企業(yè)近期無同類商品銷售價格。(2)委托加工收回的高爾夫球桿的80%本月已經(jīng)銷售,收到不含稅款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。要求:(1)計算丙企業(yè)代收代繳的消費稅(消費稅稅率10%)(2)計算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿本月應繳納的消費稅(3)假設丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅,甲企業(yè)本月應納消費稅?
甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進一批碳素材料、鈦合金,增值稅專用發(fā)票注明價款150萬元,委托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加費用30萬元,當月加工完成,全部收回,丙企業(yè)近期無同類商品銷售價格。(2)委托加工收回的高爾夫球桿的80%本月已經(jīng)銷售,收到不含稅款300萬元,尚有20%留存?zhèn)}庫。要求:(1)計算丙企業(yè)代收代繳的消費稅(消費稅稅率10%)(2)計算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿本月應繳納的消費稅(3)假設丙企業(yè)未履行代收代繳消費稅,甲企業(yè)本月應納消費稅?
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結轉收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
(1)丙企業(yè)代收代繳的消費稅=(150%2B30)/(1-10%)*10%=200*10%=20萬元
(2)甲企業(yè)銷售高爾夫球桿本月應繳納的消費稅=300*10%-200*80%*10%=30-16=14萬元
(3)甲企業(yè)本月應納消費稅=(150%2B30)/(1-10%)*20%*10%=4萬元
答案解答完畢,請查收
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第二問的200×0.8×0.1的200是怎么來的謝謝老師
(150%2B30)/(1-10%)=200,消費稅是價內(nèi)稅。我們在計算組價的時候要把消費稅計算進去
這么解釋可以理解嗎同學
理解了謝謝老師
好的,不客氣,很高興能幫到您,滿意的話給個好評。謝謝