你好,不對(duì)。第二個(gè)分錄貸方全額計(jì)入 預(yù)付賬款 科目核算。
老師 付款第一次就收到全款發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 預(yù)收賬款 等貨款付清 借:預(yù)收賬款 貸銀行存款 這樣對(duì)嗎?
1.預(yù)付10%款時(shí):借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。2.收到全額發(fā)票時(shí):借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)付賬款。這樣寫對(duì)嗎?
老師,購(gòu)買電腦款已付電腦收到,發(fā)票沒(méi)收到這樣處理對(duì)嗎? 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款—暫估價(jià) 收到發(fā)票 借固定資產(chǎn)(紅字) 貸應(yīng)付賬款(紅字) 借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款
1 借:預(yù)付賬款,貸銀行存款 2 借:庫(kù)存商品,貸應(yīng)付帳款 3 借:應(yīng)付帳款,貸預(yù)付賬款 這樣可以嗎?
預(yù)付桶裝水 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 收到桶裝水發(fā)票 沖預(yù)付 借銀行存款 貸預(yù)付賬款 對(duì)嗎
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺(tái)收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺(tái)先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開(kāi)臺(tái)收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開(kāi)臺(tái)機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
老師,匯算清繳時(shí)提示主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對(duì)方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專用發(fā)票,對(duì)方公司名稱寫錯(cuò),重新開(kāi)具,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出——其他費(fèi)用——房租科目里了,但房租不能加計(jì)扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,那個(gè)應(yīng)付賬款貸方用暫估是什么意思
老師,可我只預(yù)付了10%款項(xiàng),尾款還沒(méi)支付,也要全額計(jì)入“預(yù)付賬款”科目目嗎?
老師,可我只預(yù)付了10%款項(xiàng),尾款還沒(méi)支付,也要全額計(jì)入“預(yù)付賬款”科目目嗎?
你好,是的,是這樣的。 有預(yù)付的情況下,全程用預(yù)付賬款科目,而不會(huì)一部分預(yù)付,一部分應(yīng)付的?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。