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附加稅需要月末計提營業(yè)稅金及附加,次月扣款,那增值稅呢。 我每月就正常的借進(jìn)項稅額、貸銷項稅額,月末沒有計提當(dāng)月增值稅。次月扣款時直接 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅(上月的增值稅) 貸:銀行存款 這樣有沒有問題呢

2022-01-06 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-06 11:24

同學(xué)你好 很高興為你解答 需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶5915 追問 2022-01-06 11:26

老師能按步驟分別寫一下嘛取得、結(jié)轉(zhuǎn)、扣費

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:34

取得的時候很簡單啊,取得的時候借庫存商品,借進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款就可以啊

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:34

結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)告訴給你了

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齊紅老師 解答 2022-01-06 11:34

喂的時候沖銷未交增值稅,然后沖銷銀行存款就可以

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同學(xué)你好 很高興為你解答 需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-01-06
附加稅是按照加計抵扣之后的增值稅金額乘以12%計提的 附加稅不再單獨加計
2021-10-15
你好 是這樣處理的 理解沒錯
2022-01-06
同學(xué)你好,不會一直有余額的,把進(jìn)項和銷項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,就平了。
2022-05-11
您好 如果計算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進(jìn)項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ????貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ????????????應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 【上面分錄實務(wù)中常見到的是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅】 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ??????貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 次月繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?貸:銀行存款 進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2021-04-01
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