你好 ; 公司先繳納 后工資去扣除。 那么掛其他應(yīng)收款 -個人社保
年報填寫研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表時,不能加計的費用要計入一、自主研發(fā),合作研發(fā),集中研發(fā)總額以及本年研發(fā)費用小計里嗎?
個體工商戶定期定額還需要年審和年報都需要嗎
老師,匯算清繳時,叉車應(yīng)填在資產(chǎn)折舊表的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具嗎?
請教,小規(guī)模納稅人場地使用費收入和其他業(yè)務(wù)收入季度總額不超過30萬,場地使用費收入是否不用交增值稅
2人小公司怎樣介紹公司組織架構(gòu)??
老師,我手上有家小規(guī)模的公司,如果一個季度只開了4萬多的普票,然后銷項稅額才產(chǎn)生400多,然后老板要我紅沖一張去年開出去的普票,金額是20多萬,稅額部分是1000多,這樣可以嗎?
老師,我是開6個點的服務(wù)型公司,有個熟人想走一筆款,對方付給我公司,我公司要給他套現(xiàn)出來,收幾個點合適
24年存在報關(guān)出口收入40萬沒有確認收入,現(xiàn)在想在25年賬面調(diào)整,該怎么入賬,匯算清繳又該怎么填列
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳年報,社保公積金的金額我填在了期間費用明細表的“保險費”科目,需要去更正申報表嗎?
請問已申報的增值稅,點更正進去查看但不修改,影響信用等級嗎?
那老師應(yīng)該發(fā)完工資無余額,但是這個是交完保險無余額怎么回事
?你好;? 你是不是? ?做賬做錯了。 正常都應(yīng)該有余額的?
您幫忙看看唄,3030.39是上面余額
你好;? ?你先去看看計提了多少 支付了 多少。? 你是不是計提就不對? ?
麻煩您詳細說一下,哪錯了怎么改,前兩張是10月的,后兩張是11月的
這個是11月的
你好; 你這樣我也判斷不了的。 你要去看你工資表做的多少金額? 。你計提了多少。是否有差異。 社保也是的 看你繳納了多少? 你做了多少? ? ?扣除了多少在工資里面? ?
10月提的是對的,就是11月?lián)Q會計了,本來8.9.10都已經(jīng)有了其他應(yīng)付款,她11月又提4000多,好像提重復(fù)了
?你好; 如果 計提多了 就去紅沖。 你就按照這個思路去對 。 看摘要? ?寫的是什么。? ? 計提了多少? 實際發(fā)了多少。 扣除了那些 。挨著去對??
有沒有付費老師幫忙看的,跨年的帳真不看不懂,也就是不管怎樣月底應(yīng)該有余額是吧?怎么更改,紅筆還是怎樣,怎么個寫法
有沒有付費老師幫忙看的,跨年的帳真不看不懂,也就是不管怎樣月底應(yīng)該有余額是吧?怎么更改,紅筆還是怎樣,怎么個寫法
如果你要單獨找老師的話 ; 你可以重新提問 ;? 注明付費這些 ; 你要找人給你單獨看賬的話? ?
您先告訴我這個要改怎么改,就是3030.39.計提多了
?你好; 如果計提工資多了? ?; 那么你? ?做借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 利潤分配-未分配利潤? 。 跨年了要這樣做? ?
如果不算這個3030.39.月底是無余額的,對嗎?
你好;正常是這樣的; 比如你個人社保部分? 是先在工資扣除了 在去繳納。? 你們 劃款是次月劃款的話? 就會余額 。 除非你當月繳納了 你還有余額就不對了??
我是當月繳納保險,次月發(fā)工資,但是月底余額是0.對嗎
?你好;? ? ? 那你? ?個人社保 是在你發(fā)工資當月就會扣的話。? ?就不會有余額。 對的??
是11月交11月保險,發(fā)10月工資,沒有余額,對嗎?
?你好 ;? ?是的。 如果你在10月工資就扣除了11月保險的話 就沒有余額 ; 如果你? ?沒有在10月扣除。? 非得去當月11月扣除的話? 就會有余額??