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你好老師,1號發(fā)上月工資,當月交當月保險,工資應(yīng)寫其他應(yīng)收款還是應(yīng)付款借方還是貸方

2022-01-06 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-06 11:21

你好 ; 公司先繳納 后工資去扣除。 那么掛其他應(yīng)收款 -個人社保

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快賬用戶3660 追問 2022-01-06 15:15

那老師應(yīng)該發(fā)完工資無余額,但是這個是交完保險無余額怎么回事

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齊紅老師 解答 2022-01-06 15:35

?你好;? 你是不是? ?做賬做錯了。 正常都應(yīng)該有余額的?

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快賬用戶3660 追問 2022-01-06 15:36

您幫忙看看唄,3030.39是上面余額

您幫忙看看唄,3030.39是上面余額
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齊紅老師 解答 2022-01-06 15:39

你好;? ?你先去看看計提了多少 支付了 多少。? 你是不是計提就不對? ?

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快賬用戶3660 追問 2022-01-06 15:43

麻煩您詳細說一下,哪錯了怎么改,前兩張是10月的,后兩張是11月的

麻煩您詳細說一下,哪錯了怎么改,前兩張是10月的,后兩張是11月的
麻煩您詳細說一下,哪錯了怎么改,前兩張是10月的,后兩張是11月的
麻煩您詳細說一下,哪錯了怎么改,前兩張是10月的,后兩張是11月的
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快賬用戶3660 追問 2022-01-06 15:44

這個是11月的

這個是11月的
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齊紅老師 解答 2022-01-06 15:51

你好; 你這樣我也判斷不了的。 你要去看你工資表做的多少金額? 。你計提了多少。是否有差異。 社保也是的 看你繳納了多少? 你做了多少? ? ?扣除了多少在工資里面? ?

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快賬用戶3660 追問 2022-01-06 15:57

10月提的是對的,就是11月?lián)Q會計了,本來8.9.10都已經(jīng)有了其他應(yīng)付款,她11月又提4000多,好像提重復(fù)了

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齊紅老師 解答 2022-01-06 16:02

?你好; 如果 計提多了 就去紅沖。 你就按照這個思路去對 。 看摘要? ?寫的是什么。? ? 計提了多少? 實際發(fā)了多少。 扣除了那些 。挨著去對??

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快賬用戶3660 追問 2022-01-06 16:04

有沒有付費老師幫忙看的,跨年的帳真不看不懂,也就是不管怎樣月底應(yīng)該有余額是吧?怎么更改,紅筆還是怎樣,怎么個寫法

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快賬用戶3660 追問 2022-01-06 16:05

有沒有付費老師幫忙看的,跨年的帳真不看不懂,也就是不管怎樣月底應(yīng)該有余額是吧?怎么更改,紅筆還是怎樣,怎么個寫法

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齊紅老師 解答 2022-01-06 16:09

如果你要單獨找老師的話 ; 你可以重新提問 ;? 注明付費這些 ; 你要找人給你單獨看賬的話? ?

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快賬用戶3660 追問 2022-01-06 16:12

您先告訴我這個要改怎么改,就是3030.39.計提多了

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齊紅老師 解答 2022-01-06 16:16

?你好; 如果計提工資多了? ?; 那么你? ?做借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 利潤分配-未分配利潤? 。 跨年了要這樣做? ?

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快賬用戶3660 追問 2022-01-06 16:29

如果不算這個3030.39.月底是無余額的,對嗎?

如果不算這個3030.39.月底是無余額的,對嗎?
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齊紅老師 解答 2022-01-06 16:34

你好;正常是這樣的; 比如你個人社保部分? 是先在工資扣除了 在去繳納。? 你們 劃款是次月劃款的話? 就會余額 。 除非你當月繳納了 你還有余額就不對了??

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快賬用戶3660 追問 2022-01-06 16:35

我是當月繳納保險,次月發(fā)工資,但是月底余額是0.對嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 16:41

?你好;? ? ? 那你? ?個人社保 是在你發(fā)工資當月就會扣的話。? ?就不會有余額。 對的??

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快賬用戶3660 追問 2022-01-06 16:43

是11月交11月保險,發(fā)10月工資,沒有余額,對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-06 16:49

?你好 ;? ?是的。 如果你在10月工資就扣除了11月保險的話 就沒有余額 ; 如果你? ?沒有在10月扣除。? 非得去當月11月扣除的話? 就會有余額??

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