招待費自身發(fā)生額的60%和收入的千分之五哪個低允許扣除哪個
老師,調增是怎么計算啊,我們只有業(yè)務招待費需要調增
老師,匯算清繳時調增了招待費,我賬務需要調整嗎?
老師。2023年我們業(yè)務招待費列支多了。注銷時匯算清繳時進行了調增,那賬面需要調增嗎? 業(yè)務招待費有發(fā)票?,F(xiàn)在公司注銷。原先未分配利潤只有九千。但是科長說匯算清繳調增的部分,賬面也要調增。那這樣未分配利潤就到了59000。
老師,業(yè)務招待費到底怎么調增啊假如收入7000萬,業(yè)務招待費32w,要調增多少啊
業(yè)務招待費調增額,怎么計算繳費?
請問我2024年1-12月增值稅1-2月、4月、7月、9月共5個月0申報,其他月份都交增值稅了,為什么稅務局還認定我連續(xù)三個月或累計6個月0申報,扣我的納稅等級分?
老師,花椒油的稅率?花椒面,胡椒面的稅率,開發(fā)票的稅率是多少啊
老師,我們工廠出租廠房,有兩家單位是外來戶都是按實際收入租金的,另外一家是法人自己的另一個抬頭的公司,終身免租。這個房產(chǎn)稅怎么計算?外來戶按從租算我已經(jīng)算好,但是法人自己單位怎么弄?
老師,花椒油的稅率?花椒面,胡椒面的稅率,開發(fā)票的稅率是多少啊
老師我們公司找圓通快遞發(fā)貨,需要先付買單號款,這個款項是付給上海匯付支付有限公司,到月末算賬時,圓通這邊給我們公司再把多支付的款項返還到我們公司賬戶,我做預付款時明細科目是上海匯付支付有限公司,還是圓通公司。?
業(yè)務員要報關,需要發(fā)什么給他
老師,我們去年和別公司簽了一個借款合同一年期,現(xiàn)在想改成兩年期,怎么辦,憑證里面的那個怎么辦
民間非營利組織會計制度:購買了打印機配件550元“打印機定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計入這個打印機的原始入賬金額嗎
老師 應收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責任公司是無限連帶責任
老師你看這樣對嗎 ,本年利潤+調增(招待費發(fā)生額的40%)=應納稅所得額
這個不對,本錢利潤是包含所得稅費用。
減去所得稅費用就是了對嗎,就是利潤總額+調增40%這樣對嗎
對,沒錯兒,就是這么算的。
老師能解釋一下為啥這么算嗎,調增是不允許扣除的我扣除了,為什么不是應納稅所得額加上調增的部分啊
正是因為不允許你扣除,再算企業(yè)所得稅的時候不是得加上嗎對吧
啊對對對,明白了謝謝老師
不客氣,幫忙給了五星好評,謝謝您啦。