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老師,調增是怎么計算啊,我們只有業(yè)務招待費需要調增

2022-01-06 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-06 10:29

招待費自身發(fā)生額的60%和收入的千分之五哪個低允許扣除哪個

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快賬用戶7742 追問 2022-01-06 10:32

老師你看這樣對嗎 ,本年利潤+調增(招待費發(fā)生額的40%)=應納稅所得額

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:33

這個不對,本錢利潤是包含所得稅費用。

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快賬用戶7742 追問 2022-01-06 10:36

減去所得稅費用就是了對嗎,就是利潤總額+調增40%這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:36

對,沒錯兒,就是這么算的。

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快賬用戶7742 追問 2022-01-06 10:44

老師能解釋一下為啥這么算嗎,調增是不允許扣除的我扣除了,為什么不是應納稅所得額加上調增的部分啊

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:47

正是因為不允許你扣除,再算企業(yè)所得稅的時候不是得加上嗎對吧

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快賬用戶7742 追問 2022-01-06 10:50

啊對對對,明白了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:50

不客氣,幫忙給了五星好評,謝謝您啦。

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招待費自身發(fā)生額的60%和收入的千分之五哪個低允許扣除哪個
2022-01-06
你好,你描述的這個情況,業(yè)務招待費調增應納稅所得額=32w—32w*60%
2023-09-11
你好 常見的可能需要調增的費用有:福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費等 需要調減的:國債利息收入?
2021-11-12
您好, 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。
2021-03-19
你好,業(yè)務招待費一般需要調增,
2021-05-28
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