去稅務(wù)局那邊問(wèn)一下,能給你申報(bào)吧,一般小規(guī)模的沒(méi)法做,無(wú)票收入以后開(kāi)發(fā)票的這種最好不要申報(bào)。
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
市場(chǎng)監(jiān)督局罰我們款2萬(wàn)元 這個(gè)我是不是要所得稅匯算的時(shí)候是不是要調(diào)增
老師,我們不是生產(chǎn)型企業(yè),購(gòu)進(jìn)來(lái)的焊接工具記到哪里
你好老師、去年12月份的獎(jiǎng)金和工資被我申報(bào)一起了導(dǎo)致公司多繳了6萬(wàn)多、在25年4月去大廳修改了、申請(qǐng)退回了這6萬(wàn)多、請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬
老師,所得稅費(fèi)用可以不做計(jì)提直接繳納嗎
企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額是怎么來(lái)的
老師,老板叫我給公司的員工講下財(cái)務(wù)方面的知識(shí),我應(yīng)該從哪些方面講,講哪些,哪些不用講
請(qǐng)教各位老師,在內(nèi)賬里面,是不是將當(dāng)月客戶的對(duì)賬單金額減去當(dāng)月供應(yīng)商的對(duì)賬金額再減去當(dāng)月的水電費(fèi)房租人員工資等成本費(fèi)用,就可以直接得出準(zhǔn)確的利潤(rùn)了???跟外賬的做法有點(diǎn)搞不清了。老板就想簡(jiǎn)單一點(diǎn)去計(jì)算出來(lái)利潤(rùn)。
公司當(dāng)時(shí)購(gòu)入一輛二手車,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要買(mǎi)了二手車,繳納什么稅,稅率是多少
廣告設(shè)計(jì)制作安裝合同是開(kāi)具廣告代理服務(wù)*廣告制作嗎?單位能開(kāi)批嗎?
沒(méi)達(dá)到季度45萬(wàn)的收入,免繳增值稅稅,現(xiàn)在就是不知如何處理?
紅沖你的收入,然后你把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入附屬就可以啊。
收入是對(duì)的,只是上季度申報(bào)了無(wú)票收入,今季度又把上季度無(wú)票收入開(kāi)具了發(fā)票?如何紅沖收入?紅沖上季度收入嗎,上季度已申報(bào)增值稅了,不是很明白
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)這個(gè)分錄看懂嗎? 然后借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
賬是沒(méi)問(wèn)題的,只是增值稅申報(bào)的稅務(wù)問(wèn)題,收入開(kāi)票直接讀取數(shù)據(jù),申報(bào)增值稅如何沖銷?
在第十欄填寫(xiě)不含稅的銷售額負(fù)數(shù)就可以了。
得去稅務(wù)局那邊申報(bào),自己申報(bào)不了。