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請問老師兄弟單位人員在為我公司干活,我公司在發(fā)工資,統(tǒng)籌住房公積金在她原來的單位繳納,需結(jié)給對方單位,請問這個會計科目我應(yīng)該怎么做賬

2022-01-05 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-05 17:17

你好; 那對方單位開票給你不??

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快賬用戶1646 追問 2022-01-05 17:28

開的,老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-05 17:32

?你好; 開的話 那你就做 “借? 管理費用-勞務(wù)費貸銀行存款? ?”

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你好; 那對方單位開票給你不??
2022-01-05
你好,同學。 不用的,你這是往來處理的
2021-05-25
您好,您就按實發(fā)7000申報個稅即可,其他與您企業(yè)無關(guān)
2021-01-08
您好,個稅應(yīng)當和具有勞動關(guān)系的單位來負責,我們付款是接受服務(wù),原勞動關(guān)系的單位給我們票據(jù)
2024-01-17
同學你好 這個你要算什么
2021-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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