借:銀行存款 800 其他應(yīng)收款 11600 營(yíng)業(yè)外支出10200 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2600 原材料 20000

5.甲公司為增值稅- - 般納稅企業(yè),因管理不善造成- -批庫(kù)存原材料毀損。該批原材料實(shí)際成本為30 000元,收回殘料價(jià)值2 000元。過(guò)失人賠償I 000元,保險(xiǎn)公司賠償8 000元。該企業(yè)購(gòu)入材料的增值稅稅率為16%。該批毀損原材料造成的凈損失為()元。 A.27 100 B.24400 C.24300 D.23800
紅星公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。該企業(yè)三月份因發(fā)生火災(zāi)而毀損庫(kù)存材料一批,實(shí)際成本為30000元,收回殘料價(jià)值1000元,同時(shí)收到保險(xiǎn)公司賠償13500元。該批毀損原材料的非常損失凈額為()元 A.29000 B.20430 C.15500 D.14500
7.甲公司為增值稅一般納稅人企業(yè)。因山洪暴發(fā)毀員庫(kù)存材料一批,實(shí)際成木為20000元,收回材料價(jià)值為800元,保險(xiǎn)公司賠供11600元。甲個(gè)業(yè)購(gòu)入材料的增值稅稅率為13%,該批毀損原材料的非常損失凈額是多少元,并寫出相關(guān)賬務(wù)處理。
某增值稅一般納稅人因管理不善導(dǎo)致一批庫(kù)存材料被盜,該批原材料實(shí)際成本為20000元,保險(xiǎn)公司賠償11600元。該企業(yè)購(gòu)入材料的增值稅稅率為11%,該批毀損原材料造成的非正常損失凈額為()元
某增值稅一般納稅人因管理不善導(dǎo)致一批庫(kù)存材料被盜,該批原材料實(shí)際成本為20000元,保險(xiǎn)公司賠償11600元。該企業(yè)購(gòu)入材料的增值稅稅率為11%,該批毀損原材料造成的非正常損失凈額為()元
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

