你好 ;? 你跨年了要走以前年度損益調(diào)整 來(lái)處理的。 會(huì)影響報(bào)表? 的勾稽 和報(bào)表利潤(rùn)的??
請(qǐng)問(wèn):我想把以前年度的其他應(yīng)收科目下的余額轉(zhuǎn)成成本,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債、利潤(rùn)表,但是我的所得稅報(bào)表不用改,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,成本欄我是把應(yīng)收算進(jìn)成本里了,就是平時(shí)的憑證沒(méi)做進(jìn)去,現(xiàn)在想改以前年度的其他應(yīng)收,可以不影響當(dāng)前年度的損益嗎?
請(qǐng)問(wèn)調(diào)整分錄該怎么寫(xiě)。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開(kāi)始寫(xiě)成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營(yíng)業(yè)外收入100 借:營(yíng)業(yè)外收入100 貸:未分配利潤(rùn)100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤(rùn),報(bào)表不平,請(qǐng)問(wèn)正確做法應(yīng)該是怎樣的?
老師們我咨詢個(gè)問(wèn)題,目前我們紅沖了去年11月開(kāi)的這個(gè)495w的專利費(fèi)轉(zhuǎn)讓的發(fā)票。(當(dāng)時(shí)科技局的任務(wù),相當(dāng)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓495w增值稅稅率是0 所得稅500萬(wàn)以下減免)我所得稅匯算清繳修改了牽扯到這個(gè)的報(bào)表,但是紅沖的495萬(wàn)發(fā)票如何做賬呢?我不想影響今年的收入和利潤(rùn)。去年做賬是做的借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我今年紅沖了咋做賬呢,(借:應(yīng)收賬款(紅字)貸以前年度損益調(diào)整(紅字))這樣做對(duì)不,是不是月末還要做個(gè)把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里邊,但是這樣做也影響本年的收入和利潤(rùn)了吧,。雖然賬面我沒(méi)紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是申報(bào)有填寫(xiě)這個(gè)紅沖的495w
我們2023年12月份取得一張專票,已做成本價(jià)稅分離入賬。然后2024年3月份對(duì)方說(shuō)金額開(kāi)多了 ,就把這張發(fā)票紅沖了,又重新開(kāi)了一張。今年三月份我們的賬務(wù)處理為 收到紅沖發(fā)票 借以前年度損益,貸 應(yīng)付賬款。收到重開(kāi)的票 借 以前年度損益 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。這樣做出來(lái)后以前年度損益的余額為-26萬(wàn)?,F(xiàn)在我們報(bào)國(guó)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,他們的凈利潤(rùn)計(jì)算是利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用。然后我們的凈利潤(rùn)公式是利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用-以前年度損益。就導(dǎo)致最后的凈利潤(rùn)不對(duì)我的問(wèn)題一:我們做的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)?問(wèn)題二:軟件公司說(shuō)的這個(gè)算法不是直接影響了我們的企業(yè)所得稅了嗎?本來(lái)按照減以前年度損益的我們的凈利潤(rùn)是-99萬(wàn),如果不減以前年度損益我們的凈利潤(rùn)又是-125萬(wàn)多。所有是到底要不要減以前年度損益
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師解答,其他人誤解,否則差評(píng)!??!關(guān)于你那天說(shuō)的問(wèn)題,調(diào)賬,大部分用到的是以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)了后,會(huì)影響以前年底利潤(rùn), 比如說(shuō)現(xiàn)在把其他應(yīng)收調(diào)賬 借:以前年度損益調(diào)整443.4 貸:其他應(yīng)收款443.4 借本年利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整443.4 貸:以前年度損益調(diào)整443.4,1.這個(gè)分錄是這樣對(duì)吧?2.調(diào)賬后不用再去更正以前的申報(bào)表是吧?3.這個(gè)只影響以前年度利潤(rùn)減少,跟我們現(xiàn)在年度沒(méi)有關(guān)系是吧?然后我們現(xiàn)在2024的財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來(lái)后會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表年初和年末的本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)都是沒(méi)有影響的是吧?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
會(huì)影響今年的報(bào)表嗎?
?你好; 會(huì)影響期初數(shù)據(jù)的。 是的?
請(qǐng)問(wèn)老師:成本科目用以前年度損益代替是嗎?
你好;是的。 跨年損益要用這個(gè)科目替代的