您好,是一般納稅人嗎
5月3日,將本企業(yè)使用過(guò)的 2013年3月購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入25,750 元。該機(jī)器設(shè)各原值100,000 元,采用直線法計(jì)提折I舊,殘值率 5%。怎么做會(huì)計(jì)分錄
購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,購(gòu)入時(shí)未抵扣且不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入25750該機(jī)器設(shè)備原值十萬(wàn)元采用直線法計(jì)提折舊殘值率百分之五
甲公司(一般納稅人)2022年1月提供裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得不含稅收入70萬(wàn)元,錢已收款存入銀行。銷售一臺(tái)使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的裝卸機(jī)器一臺(tái),含稅售價(jià)為3.09萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票;該機(jī)器購(gòu)入原值5萬(wàn)元,已計(jì)提折舊3萬(wàn)元。當(dāng)月購(gòu)入新款裝卸機(jī)器一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元,另支付員工出差境內(nèi)火車票款3488元(車票上注明員工身份信息),無(wú)其他購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)。銷售一臺(tái)使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的裝卸機(jī)器一臺(tái),含稅售價(jià)為3.09萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票;該機(jī)器購(gòu)入原值5萬(wàn)元,已計(jì)提折舊3萬(wàn)元。寫(xiě)出會(huì)計(jì)處理。
甲公司(一般納稅人)2022年1月提供裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得不含稅收入70萬(wàn)元,錢已收款存入銀行。銷售一臺(tái)使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的裝卸機(jī)器一臺(tái),含稅售價(jià)為3.09萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票;該機(jī)器購(gòu)入原值5萬(wàn)元,已計(jì)提折舊3萬(wàn)元。當(dāng)月購(gòu)入新款裝卸機(jī)器一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元,另支付員工出差境內(nèi)火車票款3488元(車票上注明員工身份信息),無(wú)其他購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)。銷售一臺(tái)使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的裝卸機(jī)器一臺(tái),含稅售價(jià)為3.09萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票;該機(jī)器購(gòu)入原值5萬(wàn)元,已計(jì)提折舊3萬(wàn)元。寫(xiě)出會(huì)計(jì)處理。
某食品廠為增值稅一般納稅人銷售使用過(guò)的不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),購(gòu)買的原價(jià)為880000元,獲得的銷售收入為123600元,則該筆的銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅稅額為()元
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個(gè)人所得稅嗎?
以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)廣告費(fèi)怎么填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問(wèn),為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報(bào)總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來(lái)申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表是按照總公司的填嗎
一般納稅人2021年購(gòu)買的舊設(shè)備當(dāng)年又進(jìn)行了銷售處理,不論取得的是專票還是普票,不論抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額還是未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,都要按適用稅率13%繳納增值稅,而不能適用簡(jiǎn)易計(jì)稅而享受減稅的優(yōu)惠政策。